這個你就是得讓你老板準(zhǔn)備成本票,沒有的話,那就得做人工工資,如果人工工資也沒有成本,票也沒有費用,票也沒有的話,那你沒辦法給他合理避稅的就得交稅。
老師,建筑勞務(wù)公司,給私人轉(zhuǎn)款金額超大,沒有發(fā)票進來,導(dǎo)致于企業(yè)所得稅很多,又不交,我做暫古成本也越來越大,我都不敢做了,我問老板要票,老板讓我結(jié)轉(zhuǎn)成本,我這沒票怎么能入成本啊!我不做了,老板說還是讓我做,我就寫一分關(guān)于這些稅法觸犯后,會有什么樣后果,這些后果他已知曉,到還是強烈要求打白條人工費入成本,這件事,讓他簽字,以后出事了,我拿出來他簽字的東西,我可以洗脫嗎?還是就是寫這樣的模板有嗎?
老師,想請教你一個問題,我們是21年成立的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)代理公司,小規(guī)模納稅人,收到主營業(yè)務(wù)收入也就是服務(wù)費,沒有什么合同,要不要交印花稅?還有基本戶里面的錢每個季度末會收到利息收入,這個利息收入要交印花稅嗎?我問了有的說交,有的說不交,不知道咋辦了
老師請問一下合理避稅指什么啊?不是有收入,該有的成本費用都要取得嘛?我這里有個個人獨資企業(yè),當(dāng)時我叫老板拿成本回來,她不拿,說拿不到?,F(xiàn)在要注銷。稅管員沒有成本就要交稅。法人說交給你們就是讓你們合理避稅的啊,要是直接交稅我自己去稅局交就行了。個人獨資也特殊,沒有成本稅點很高,老板說怎樣能把稅降到最低了。我也沒明白還有什么辦法。
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,給總包開勞務(wù)發(fā)票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個稅上申報,所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費,再讓他們開發(fā)票根本就不可能,還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個事情
有一個小規(guī)模有限公司,是生產(chǎn)企業(yè),做包裝材料的,2019年注冊的。然后一直都走私賬,今年那個老板想貸款,貸不出來,原因是公賬沒有銀行流水,所以,現(xiàn)在那個老板想把公賬用起來,但是他不太想叫誰聽,我說一般納稅人控制季度30萬以內(nèi)不用交增值稅,但是企業(yè)所得稅你得交,那個老板的意思是說要交多少,我說你沒有成本票,你只有工資是算成本,但是又根據(jù)成本是由料,工資,費用組成,我跟他說成本的那個工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅,老板有點不愿意,他說小規(guī)模的錢基本上可以做成負(fù)利潤的,他說工資按百分百或者更多,那樣就不用交企業(yè)所得稅了,我有點不敢冒這個險,請問大家小規(guī)模是怎么操作的,材料的費用對方要我們交六個點老板不愿意,所以這個賬一般是怎么做的呢
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當(dāng)月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財務(wù)報表是對的,還需要更正去年季度財務(wù)報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計服務(wù)。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應(yīng)該怎么來更正這個數(shù)據(jù)???也就是說,在往期的報表是成本要調(diào)減5萬,相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當(dāng)年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當(dāng)時如果說利潤是個負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進去的話,會不會重在重復(fù)抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
我問的這些它都沒有,然后一直說沒有給她合理避稅,除了這些必須的,我也不知道有什么別的辦法。我還以為個人獨資還有別的什么特殊優(yōu)惠政策我不懂呢,我也是第一次接觸個人獨資企業(yè)。也是平常公司需要什么就讓老板準(zhǔn)備,可是他啥也不給我。
她這個開了30多萬,一點成本都沒有,好高啊,賺了6千多,按照收入成稅率減扣除數(shù)稅真的特別高啊。
主要就是成本費用發(fā)票,這個事情不怪你,
我知道怎么回答了,謝謝老師。我剛剛說成本,費用,工資也沒有。我說真的沒辦法,還是要交稅。老板就說交給我就是讓我合理避稅,我一下子蒙圈了
對滴,祝您生活愉快感謝五星
對了,老師,我剛剛溝通,老板的意思是不要發(fā)票就優(yōu)惠很多,要發(fā)票就很貴。所以她沒要發(fā)票,而且這個公司是我今年3.11才接的,然后幫他申報去年匯算清繳,還有今年1-3月的個人經(jīng)營所得,去年的匯算清繳他不愿意交稅,也沒有賬本,沒有費用,我就直接填收入,成本填比收入大就是虧損了。這個不怪我吧?不管她注銷還是不注銷,這個稅是逃不掉的。 但是我也沒明白老板說那句,就是確實也是不要發(fā)票會優(yōu)惠很多,但是要發(fā)票哪怕貴一點也是安全的,也沒有完全不要發(fā)票交的稅高吧?
你好,你收入那么大的話,你肯定要交稅,你不交稅他稅務(wù)局是不會讓你注銷的,你們老板他想著光發(fā)票不要發(fā)票的呦,發(fā)票的話優(yōu)惠多,但是他沒有考慮到你這邊還要交稅啊。
他這個稅的話,他是逃不掉的。
她另外一個人獨資是去年給我的,我也是叫她開票回來,個人那里買東西,代開都要代開回來(重點是全年就一筆付款,一筆開票的),別人不愿意開給她。我也跟她說了3月底一定要開回來,然后她用了另外一個個體開了6萬五千成本回來,收入30萬多點,這個6萬成本稅局給不給扣除都不知道
您好,應(yīng)該可以扣除的,同學(xué)
主要是收入31萬左右,轉(zhuǎn)賬出去付款給那個個人是300700 實際上就賺了幾千塊錢而已,31萬有1千多專票的交增值稅了。要是這樣算,假如不給扣除6萬五,那費用發(fā)票也就2萬左右。31萬?2萬,還能扣除6萬的盈利 利潤23*20-10500=12500稅款扣?
但是我們開出去308435.69成本實際上300700 (但是沒有發(fā)票),要是可以扣除成本65570.88 費用15610 ,利潤就是227254.81 扣除6萬,應(yīng)納稅額是227254.81-60000=167254.81 167254.81??20%-10500=22950.62稅款了吧? 實際上就賺了7735.69 但是稅卻交那么多喔?
還有營業(yè)外收入3084.36 是不是還有加進利潤總額那里,利潤總額就是227254.81?3084.36=230339.17 重新??20%-10500計算出來。再扣除6萬了
他另外個人獨資企業(yè)開過來,實際上不是真實業(yè)務(wù)。是因為那個個人沒開給我們做成本,然后她用自己的開了6萬多進來。稅局查賬的話,也難搞。應(yīng)該不會那么詳細(xì)吧。心好慌
啊就出現(xiàn)在哪個環(huán)節(jié)吧,你的成本那一塊兒,你再談業(yè)務(wù)的時候,你沒有把你成本那塊的利潤加進去,你光覺著你能賺錢了,但是你沒有考慮到稅這一塊兒。
我能知道你表達的意思,嗯,所以說你這個肯定是缺成本票的,所以說你還得想辦法,就是說還得找發(fā)票,要么得做人工工資。
其實這事兒你也不用太擔(dān)心,因為這事兒你已經(jīng)跟你們領(lǐng)導(dǎo)說過了,如果他不給你發(fā)票的話,你就正常給他申報稅就可以了。
他那個稅率沒有給她核工資薪金,實際上也沒有員工。就是給我做賬那個 今年接手注銷這個,老板不懂一直叫誰申報的,申報的工資法人0申報的,所以也沒辦法扣除,工資沒有,成本沒有,費用不到2萬。要是在去稅局全部補申報,說有員工,這個稅局應(yīng)該也會很無語吧。我也不知道那樣行不行,就是去稅局補申報,員工的申報進去
去稅務(wù)局補申報的可以嘗試一下。
你如果說有員工工資的話,你可以補申報一部分,這就相當(dāng)于成本啊。
我正常按照稅法報稅他要交稅的,他不想交稅,那我沒辦法就成本亂填,虧損了就沒有稅了?,F(xiàn)在注銷要查賬,到時候稅局估計說不按照賬上申報了,解釋不清楚了
那匯算清繳已經(jīng)申報了,要是補去年員工工資申報,那就是個人經(jīng)營所得匯算清繳也要修改了,到時候稅局說怎么之前不申報,匯算清繳年報完了,現(xiàn)在才去補,也是好難啊
哦,你這個確實挺亂的,我覺得,無不管從哪個方向出發(fā)呀,你都是找不到一個很合適的理由去解釋這個問題。我就建議你,你你正常交稅吧,要不然,別因為這個稅款再惹出別的事兒來了。
老師,可以幫我看一下我這個需要繳納的稅款算對了嘛?老板要看,我又怕我算錯,等下差距太大了,我第一次接觸個人獨資企業(yè)。我也不確定是不是這樣算
你好,我覺得你算得不太對,那個個人個人獨資企業(yè)的那個稅率表,你手里有嗎?你給它是一級一級的算的,我簡單的給你講一下它的原理哈,就是說你比如說在第一個級別里的數(shù),你就用那個數(shù)去乘以它對應(yīng)的稅率,然后加上第二個級別的,再加上第三個級別的,一直加到你這個17萬元減去前面的金額。
老師,請問一下是這樣算的嘛?實際上是9000稅費?還是8000多?
還是這樣算呀!11579.83稅款?對嗎
正確答案是11579.83元,同學(xué),加油