可以暫估的哈,以后取得發(fā)票沖
老師,之前成本費用沒有發(fā)票,也沒有計提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款,現(xiàn)在我把之前的暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款,可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
老師,之前成本費用沒有發(fā)票,也沒有計提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在我把之前的暫估入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款,可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
接受代賬公司的賬,看到上任會計做了這么一筆分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 之前有暫估一筆服務(wù)成本,是這樣做的 借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 可以這樣做嗎?看上去怪怪的
老師好 想咨詢一下之前做有暫估應(yīng)收賬款—暫估、收入—暫估、成本—暫估,現(xiàn)在是不是要把之前的暫估沖賬呀?
你好老師,賬上以前暫估款很多,我之前現(xiàn)在有存貨可以直接沖減暫估款嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,這樣可以嗎?
請問職工報個稅的工資額大于申報社保的最低工資基數(shù),那申報個稅和社保兩個工資額一定要一致嗎?
老師,請教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
電商及外貿(mào)財務(wù)流程及制度
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項稅按3%減按2%,那我做賬的銷項稅額是多少?計入出售3萬
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會設(shè)置,非常著急
交5月印花稅,采購貨物,發(fā)票沒來,需要交印花稅嗎?
不知道有沒有發(fā)票,所以我就想知道有啥風險,剛接上賬
那個是正常的,沒事的