同學(xué)您好,可以的,發(fā)票已經(jīng)來了,可以把之前暫估的紅沖掉,按現(xiàn)在的發(fā)票做藍(lán)字憑證哦。
老師,原材料暫估時(shí)能不能這樣寫分錄,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款,等實(shí)際發(fā)票收到時(shí),借:應(yīng)付賬款-暫估款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
老師,支付貨款,之前暫估入賬的,要轉(zhuǎn)回應(yīng)付賬款嗎?還是直接用暫估賬款科目支付! 1)借:應(yīng)付賬款-暫估-xx 貨:銀行存款。 2)借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-XX 借:應(yīng)付賬款-XX 貸:銀行存款 2種哪種可行?
老師,請(qǐng)問上月暫估入庫的原材料,沖暫估的時(shí)候,原材料科目不做,只做一筆借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,這樣可以嗎?
暫估的庫存商品,暫估了好幾個(gè)貨品,可以直接借庫存商品暫估貸記應(yīng)付賬款暫估嗎?
老師,之前成本費(fèi)用沒有發(fā)票,也沒有計(jì)提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在我把之前的暫估入賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款,可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤(rùn)-1250是嗎?可是填寫提示不能未負(fù)數(shù),那就是按0填寫是嗎?
你好,老師,我參加展會(huì)的會(huì)議費(fèi)用匯算清繳應(yīng)該記入哪里呢
請(qǐng)問一下老師公積金扣款是當(dāng)月的還是上月的呢?
老師 工商年報(bào) 繳費(fèi)基數(shù) 是十二個(gè)月的合計(jì)嗎
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是按未分配利潤(rùn)-1250填寫是嗎?
你好!異地預(yù)繳增值稅和所得稅怎么記分錄,老師指導(dǎo)一下
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤(rùn)-1250是嗎?
1,匯算清繳時(shí),收入是按照合同確認(rèn)還是發(fā)票; 2.縣級(jí)撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金算不算收入
請(qǐng)問房開公司小規(guī)模,銷售現(xiàn)房,季度申報(bào)都需要申報(bào)什么?稅率多少?
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)可以一次性扣除嗎?
沒有做紅沖之前哪筆,我是直接用現(xiàn)在庫存材料去沖暫估款
暫估材料直接領(lǐng)用了材料,只做一筆紅沖之前發(fā)票數(shù)量金額表,有負(fù)數(shù)且暫估材料 與現(xiàn)在購進(jìn)材料名稱也對(duì)不上,因?yàn)槭菚汗赖模竺骈_票對(duì)不上
哦哦? 那現(xiàn)在來發(fā)票了,你借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,不做紅沖的話,豈不是又增加庫存和應(yīng)付款了么?
就是分錄是一樣做,金額是負(fù)數(shù)處理,借:原材料 -5000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 -5000
暫估款是前期暫估很多,后面發(fā)現(xiàn)有庫存,我想直沖這樣處理可不可以,如果要紅沖之前很麻煩,名稱不一樣
這樣子不是說明之前的庫存多了么?如果確實(shí)是當(dāng)時(shí)多暫估材料了,那可以直接沖銷掉。
嗯,謝謝老師??!
不客氣呢,辛苦同學(xué)啦