對(duì)方已經(jīng)作廢發(fā)票了。你這邊就不需要做賬了
我有一個(gè)發(fā)票對(duì)方給我們開錯(cuò)了,發(fā)票當(dāng)時(shí)沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方把那個(gè)發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個(gè)正確的藍(lán)字發(fā)票,這樣我報(bào)稅的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
我有一個(gè)發(fā)票對(duì)方給我們開錯(cuò)了,發(fā)票當(dāng)時(shí)沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方把那個(gè)發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個(gè)正確的藍(lán)字發(fā)票,這樣我報(bào)稅的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
你好,老師,問下,就是對(duì)方公司開進(jìn)來的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在對(duì)方需要作廢,這邊也已經(jīng)作廢,但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄
我是銷售方,9月份誤將增票作廢,10月1日采購(gòu)方發(fā)現(xiàn) ,現(xiàn)在采購(gòu)方?jīng)]有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,要交8萬(wàn)多的稅,怎么辦,我們銷售方這邊如果如實(shí)報(bào)稅,把這個(gè)作廢發(fā)票的發(fā)票交稅,采購(gòu)方怎么操作 不用交稅
我是銷售方,9月份誤將增票作廢,10月1日采購(gòu)方發(fā)現(xiàn) ,現(xiàn)在采購(gòu)方?jīng)]有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,要交8萬(wàn)多的稅,怎么辦,我們銷售方這邊如果如實(shí)報(bào)稅,把這個(gè)作廢發(fā)票的發(fā)票交稅,采購(gòu)方怎么操作 不用交稅
法人的賬號(hào)登錄廣東電子稅務(wù)局,需要人臉驗(yàn)證嗎?短信驗(yàn)證可以嗎?每次登錄都要驗(yàn)證嗎
請(qǐng)問職工報(bào)個(gè)稅的工資額大于申報(bào)社保的最低工資基數(shù),那申報(bào)個(gè)稅和社保兩個(gè)工資額一定要一致嗎?
老師,請(qǐng)教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
電商及外貿(mào)財(cái)務(wù)流程及制度
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項(xiàng)稅按3%減按2%,那我做賬的銷項(xiàng)稅額是多少?計(jì)入出售3萬(wàn)
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會(huì)設(shè)置,非常著急
入賬之后才發(fā)現(xiàn)的
直接刪除或者原分錄紅沖就行
24年已經(jīng)計(jì)入借方未交貸方銷項(xiàng)稅額的話怎么處理呢
你現(xiàn)在還能取得專票不?
現(xiàn)在取得不了呢
借:利潤(rùn)分配-未分配利 負(fù)數(shù) ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 付數(shù)
要怎么去處理啊
直接使用利潤(rùn)分配-未分配利替代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就行
這樣子是嗎
就是第1張圖片,直接使用利潤(rùn)分配-未分配利替代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就行
第一張圖是24年入賬的,需要在25年5月紅沖呢
就是在25年直接使用利潤(rùn)分配-未分配利替代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就行
那我未交增值稅的話不是還掛賬在那里嗎,第二圖這樣對(duì)嗎
那個(gè)在本月末,正常計(jì)算本月應(yīng)交的增值稅