你好你你們報稅與否都要交稅,因為對方?jīng)]有抵扣憑證呀
公司小規(guī)模納稅人,7月份開了銷售收入發(fā)票,但是7月份的進項發(fā)票對方8月份才開給我們,我準備報完稅就注銷公司了。8月份的進項發(fā)票我抵扣不了成本,我想把7月份我們開的發(fā)票8月份開紅字發(fā)票沖減7月份的發(fā)票,我在開藍色發(fā)票給購買方(7月份購買方發(fā)票還在公司)。這樣操作可以嗎?7月份交的稅8月份會退稅嗎?
您好,想問下,就是我公司購買方,收到客戶銷售方從稅務局待開的專票,2020年7月24號開的,我公司已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了,需要作廢,該怎么操作???
1、老師,我們銷售放,8月一張發(fā)票開錯,未作廢,要開紅字沖紅,對方未抵扣,我開好后,發(fā)票不用給對方,我們留著直接9月做賬嗎? 2、做賬改怎樣做? 3、這個紅字發(fā)票,增加9月的進項是不,因為8月這個票的增值稅已經(jīng)交了。
我是銷售方,9月份誤將增票作廢,10月1日采購方發(fā)現(xiàn) ,現(xiàn)在采購方?jīng)]有進項稅抵扣,要交8萬多的稅,怎么辦,我們銷售方這邊如果如實報稅,把這個作廢發(fā)票的發(fā)票交稅,采購方怎么操作 不用交稅
我是銷售方,9月份誤將增票作廢,10月1日采購方發(fā)現(xiàn) ,現(xiàn)在采購方?jīng)]有進項稅抵扣,要交8萬多的稅,怎么辦,我們銷售方這邊如果如實報稅,把這個作廢發(fā)票的發(fā)票交稅,采購方怎么操作 不用交稅
老師去一個公司面試,9月份的增值稅沒有報,大征期都要過了,老師我要是去上班應該怎么做呢?
老師,家居企業(yè)賣家具出去,收到商務局打過來的家居以舊換新的款項,要怎么入賬呢?
老師 我們是出口企業(yè) 因為平時涉及到退稅,目前出現(xiàn)這個問題:供應商給我們開的發(fā)票名稱是:*金屬制品*鋼波紋管涵(13個點的專票),我們要給國外開0稅率的普票,名稱開成:*黑色金屬冶煉壓延品*鋼波紋管涵,合同簽訂的商品名稱是:鋼波紋管涵,這種影響退稅嗎
一人有限公司,可以一個人注冊不需要其他股東什么的嗎
老師請問,建筑勞務按理是不能進行勞務分包,但是實際的話分包給班組的勞務費,對于稅務的話就是勞務公司接受班組長發(fā)票認可這個勞務發(fā)票嗎
老師,公司安裝了光伏發(fā)電賣給國家電網(wǎng),我是入固定資產(chǎn),折舊是借管理費用,袋累計折舊,。但是結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的這筆分錄我有點糾結(jié),請問是借其他業(yè)務成本,貸累計折舊嗎?還是借其他業(yè)務成本,貸,管理費用
老師,運輸行業(yè),比如我這個月開票100萬,輪胎占比20%,也就是我需要開進來20萬的輪胎費,但是我實際開進來50萬,多的30萬,能計入主營業(yè)務成本嗎?
機械廠開具發(fā)票后怎么做賬
在電商平臺賣給客戶的商品,因質(zhì)量問題,又重新給客戶發(fā)了一個,只收取了運費,這種怎么記賬呢
老師你好,我們是貿(mào)易公司,從別的公司購買的設備要出口的國外,請問報增值稅要怎么申報,出口退稅要怎么申報,怎么做賬,有沒有特別需要注意的
問題怎么解決呢,是我們失誤,造成的,估計要我們賠償損失的 現(xiàn)在舊想解決這個問題
他們只能是交稅,這個月你們再開票,他們以后退稅