同學(xué),你好 對(duì),做獎(jiǎng)金比較好
老師您好,我想問(wèn)下,我有一些買(mǎi)菜發(fā)生的白條費(fèi)用,我計(jì)入福利費(fèi),到時(shí)候匯算清繳納稅調(diào)增,但是福利費(fèi)超過(guò)百分之14不得稅前扣除了,如果我這些白條還計(jì)入福利費(fèi),對(duì)那部分可以扣除的福利費(fèi)有影響嗎?還是扣除福利費(fèi)的時(shí)候,就把這部分白天的扣除了
老師,福利費(fèi)以現(xiàn)金形式發(fā)放的,從個(gè)稅的角度來(lái)說(shuō):無(wú)論計(jì)入到福利費(fèi)還是直接并入工資(不計(jì)入福利費(fèi)),都必須繳納個(gè)稅。從所得稅的角度來(lái)說(shuō):計(jì)入福利費(fèi)只能按照工資的14%扣除,如果直接并入工資(不計(jì)入福利費(fèi))可以全額扣除,那作為會(huì)計(jì)我直接把企業(yè)以現(xiàn)金發(fā)放的福利費(fèi)直接計(jì)入工資(不計(jì)入福利費(fèi))不是可以少交企業(yè)所得稅嗎。
老師,有一點(diǎn)不明白,職工薪酬支出納稅調(diào)整表里的工資薪金是包括職工福利費(fèi)的對(duì)吧,這個(gè)工資是可以稅前扣除的對(duì)吧,那職工福利費(fèi)又是在這個(gè)工資薪金基礎(chǔ)上的14%扣除,那前面一個(gè)據(jù)實(shí)扣除了,這個(gè)又扣14%,不是扣重復(fù)了嗎
老師,咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,如果是建筑企業(yè)開(kāi)的是牛奶飲品,能做哪些費(fèi)用,福利費(fèi)嗎?如果是專(zhuān)票,是不是不能稅前扣除,除了福利費(fèi),還能做其他費(fèi)用嗎?
老師,這個(gè)員工福利費(fèi)是工資薪金的14%,那不是這里只能扣100多嗎?工資假如一年28800,福利費(fèi)831.27,老師幫算下
投資分紅申報(bào)個(gè)稅,a代收,納稅人用a還是b申報(bào)啊
開(kāi)出去的服務(wù)費(fèi)發(fā)票收到的錢(qián)計(jì)收入還是費(fèi)用
老師,我們是,小規(guī)模納稅人。二季度沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,但是想交一些增值稅款。增值稅申報(bào)表那應(yīng)該怎么填?那填在哪一欄次呢?
面試者來(lái)我公司應(yīng)聘,機(jī)票費(fèi)住宿費(fèi),我們公司車(chē),但是這個(gè)人最終沒(méi)有入職,這個(gè)費(fèi)用可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,我們小規(guī)模2024年開(kāi)租賃發(fā)票6萬(wàn),交過(guò)印花稅了,但是2025年紅沖了,又重新開(kāi)具6萬(wàn)租賃發(fā)票,這6萬(wàn)是不是就不需要在交印花稅了
老師,我們是主營(yíng)共享充電樁企業(yè),老板免費(fèi)送了很多充電卡給大客戶(hù),該如何做賬啊
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去年8月出口一臺(tái)設(shè)備:前兩張是去年做的增值稅申報(bào),最后一張是我現(xiàn)在要申請(qǐng)的退稅額,我要怎么填本期的增值稅表呢?
老師1、公司一個(gè)人都沒(méi)有,是否有稅收風(fēng)險(xiǎn)?2、還有如果只有人發(fā)工資,木有人買(mǎi)社保,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)。比如兼職人。3、公司全年沒(méi)有收入也沒(méi)有多少費(fèi)用和成本入賬。會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)不?確實(shí)也是業(yè)務(wù)難做。
公司的固定資產(chǎn)一般怎么判定?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那這個(gè)分錄怎么做呢?
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,應(yīng)付職工薪酬后面的二級(jí)科目是寫(xiě)職工福利嗎?
同學(xué),你好 可以的,也可以寫(xiě)?yīng)劷?
老師這個(gè)獎(jiǎng)金是可以百分百稅前扣除吧?
同學(xué),你好 是可以的