你好,要把這一部分的扣除掉。
老師您好,我想問下,我有一些買菜發(fā)生的白條費(fèi)用,我計(jì)入福利費(fèi),到時(shí)候匯算清繳納稅調(diào)增,但是福利費(fèi)超過百分之14不得稅前扣除了,如果我這些白條還計(jì)入福利費(fèi),對(duì)那部分可以扣除的福利費(fèi)有影響嗎?還是扣除福利費(fèi)的時(shí)候,就把這部分白天的扣除了
請(qǐng)問公司分期付款買車給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬,剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個(gè)月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬首付,其他的還沒有付,但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個(gè)車福利費(fèi)就占14萬,要是其他福利費(fèi)加起來就在21萬以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬這里沒得扣除要調(diào)增
老師好!我想問一下企業(yè)發(fā)給員工的非貨幣性福利,會(huì)計(jì)上計(jì)入工資薪金還是職工福利費(fèi)?實(shí)務(wù)中,我了解到的是,大部分財(cái)務(wù)做法是如果企業(yè)發(fā)的是現(xiàn)金福利,就并入工資薪金代扣代扣個(gè)人所得稅。如果是非貨幣性福利,就計(jì)入職工福利費(fèi),這時(shí)就不涉及代扣個(gè)人所得稅了。但是,稅法角度,根據(jù)國稅函〔2009〕3號(hào)文件的規(guī)定,企業(yè)發(fā)給員工的年貨、過節(jié)費(fèi)、節(jié)假日物資及組織員工旅游支出不得在職工福利費(fèi)列支。所以有點(diǎn)糾結(jié)實(shí)務(wù)中到底應(yīng)該怎么處理比較好,主要是因?yàn)樯婕暗搅舜鄞U個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問一下:例如我們公司員工點(diǎn)外賣可以報(bào)銷,我就做的福利費(fèi),但是只有支付憑證沒有發(fā)票,這種填了報(bào)銷單我也入賬了,因?yàn)槭菍?shí)際發(fā)生的,等到企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我就會(huì)納稅調(diào)增,請(qǐng)問這種屬于白條入賬嗎?因?yàn)槲蚁氲氖钦鎸?shí)發(fā)生的
老師您好,請(qǐng)問給員工的餐費(fèi)、交通補(bǔ)助,屬于福利費(fèi)對(duì)嗎?員工是拿票報(bào)銷,需要將這部分報(bào)銷合計(jì)到工資里一起作為工資薪金的員工成本支出,還是單獨(dú)報(bào)銷作為管理費(fèi)用福利費(fèi)支出,然后匯算清繳的時(shí)候按照不超過全年工資薪金14%扣除呢?
老師,采購環(huán)節(jié)產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)計(jì)入什么科目呢?
學(xué)有優(yōu)教如何找回解綁的關(guān)聯(lián)小孩
老師企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)股份經(jīng)濟(jì)合作社在股東那欄里應(yīng)該填啥?是填×××股份經(jīng)濟(jì)合作社還是找?guī)讉€(gè)具體的人名?
老師,什么情況下需要填報(bào)增值稅附表三
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)報(bào)廢,年末資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)為0,年報(bào)需要按照原值填寫固定資產(chǎn)折舊表嗎?
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)報(bào)廢產(chǎn)生的營業(yè)外支出需要調(diào)增嗎?
匯算清繳之后需要補(bǔ)交稅,這個(gè)分錄怎么寫?
一般納稅人,運(yùn)輸公司開票100萬,交多少增值稅
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表有個(gè)疑問,工資薪金支出,次月發(fā)放工資的,第一個(gè)問題:賬載金額,就是填24年度應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資的貸方累計(jì)數(shù)嗎 (即使24年1月有沖多計(jì)提的23年12月工資)
在超市買的水果,超市開的普票屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品嗎
所以我白條部分,該記入福利費(fèi),計(jì)入福利費(fèi),對(duì)那個(gè)正常有票的福利費(fèi)不受影響,白條調(diào)增的福利費(fèi)不會(huì)加在正常福利費(fèi)里?
是的,你的理解是正確的。
老師,那我用把記入福利費(fèi)的白條費(fèi)用,通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目嘛?還是直接, 借:費(fèi)用,貸:銀行存款
按規(guī)范來說,還是通過應(yīng)付職工薪酬比較好。
可以這樣影響個(gè)稅嘛?
影響,這個(gè)就是要交個(gè)稅的
那我怎么記入這些買菜的白條費(fèi)用?
老師,您能告訴我一下,我該怎么做合理嗎?我肯定會(huì)納稅調(diào)增,但是不想影響個(gè)稅
你要是金額不是很大的話,就直接借費(fèi)用貸銀行存款吧,金額不大的話,一般也沒多大關(guān)系。
有好幾筆報(bào)銷了,一周差不多就要3000左右,這樣也可以嗎?還有如果直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),不走應(yīng)付職工薪酬,這樣就不影響個(gè)稅了?是嗎老師
是的,不通過應(yīng)付職工薪酬就不影響個(gè)稅,雖然這樣不是很規(guī)范,但是本身這個(gè)就是白條你也會(huì)調(diào)增就沒什么
好的,老師,那一周就要3000左右的白條費(fèi)用,可以嗎?
嗯嗯,這個(gè)金額是可以的