你好,如果這個利息支付了,沖銷? 其他應(yīng)付款? 就是了?
老師好,有這么一筆業(yè)務(wù),09年收到一筆專項應(yīng)付款,當年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款,發(fā)生業(yè)務(wù)時,借:管理費用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應(yīng)付款又怎么沖銷呢
老師,們單位有一筆其他應(yīng)付款,去年給開了轉(zhuǎn)賬支票,他們沒有取走,我們單位已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在跨年了,對方也不要這筆錢了,怎么記賬?跨年是不是不能沖紅?應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?謝謝
老師,您好,我們是工程公司,現(xiàn)在甲方的打款已經(jīng)回到公司帳戶了,現(xiàn)在要分配給分包,還有我們自己的利潤,我想貸其他應(yīng)付款表示總的欠款數(shù),轉(zhuǎn)賬一筆借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,但是初始的借方應(yīng)該怎么記呢。
我公司有一筆二十幾萬的其他應(yīng)付款,收款單位是我們法人之前開的,但已注銷,這筆款是在注銷之前轉(zhuǎn)到我們賬上的,掛在賬上已經(jīng)好幾年了,現(xiàn)在想要做平,賬務(wù)該怎么處理?
老師您好,麻煩問一下,我單位已開具發(fā)票,對方單位1個月內(nèi)付款款項,我先做銀行存款,在收到款項時把銀行回單放入此筆賬中,是否可以。我單位業(yè)務(wù)比較頻繁,如果掛應(yīng)收賬款沒有有幾十筆,如果在余額調(diào)節(jié)表中調(diào)節(jié)是否可以。
老師,請問如果家庭存款800萬+,無房貸車貸各種貸,女還有8年退休,請問可以不上班嗎?
資料四 關(guān)鍵和非關(guān)鍵 處理方法一樣嗎
公司是食品加工行業(yè),當月領(lǐng)用的數(shù)量全部是按照生產(chǎn)量預(yù)估的,實際的生產(chǎn)領(lǐng)料是按照目前把月底盤點出來的盈虧反推出來的,現(xiàn)在有個情況,月底盤點的半成品以及成品,系統(tǒng)沒有做完工入庫,現(xiàn)在盤點有盈虧數(shù)量,請問需要反推還是不用?
老師,庫存商品,進銷存比財務(wù)軟件多了0.01怎么弄?
收到供應(yīng)商2024年年度完成指標獎勵,且供應(yīng)商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負數(shù)發(fā)票,怎么入賬
固定資產(chǎn)到了 付了預(yù)付款 已安裝 還沒付尾款 發(fā)票沒開具是否要入賬
你好我們有兩個公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計收入怎么導(dǎo)出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,是我單位收到利息后,做賬做到其他應(yīng)付款
你好,你們支付給甲方的時候 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款??
嗯,對,要是支付給甲方就應(yīng)該這么做賬,但是甲方不要這個利息收入,他們沒做其他應(yīng)收款,我這邊付不出去了,想問一下這筆賬怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好,你們這個不需要支付給甲方了,就轉(zhuǎn)為你們的營業(yè)外收入 借:其他應(yīng)付款,貸:營業(yè)外收入??
老師,不能直接沖減利息收入嗎
你好,根據(jù)你的描述,這個是不應(yīng)當沖減利息收入的?
哦哦,是不得等到年末再沖,需要有什么支撐資料嗎?
你好,不需要支付了,就轉(zhuǎn)為 營業(yè)外收入 就是了?