這個得轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入哦
您好老師,小規(guī)模,請問專項應付款沖減上季度的營業(yè)費用會計分錄如何填寫, 我寫的是分錄是 借:專項應付款100 貸:營業(yè)費用100 您看我需要再營業(yè)費用金額用紅筆嗎?請回復謝謝
賬上有筆預收賬款90元,該商戶已不往來,無法退回,請問這個業(yè)務該如何處理,請老師寫一下詳細會計分錄!謝謝老師!
賬上有筆預收賬款借方500元,對方已無法聯(lián)系,請問該業(yè)務如何處理,請老師詳細寫一下會計分錄,謝謝老師!
老師,你好,請問,我是借管理費用,房租,貸,其他應付款,我想沖暫估,以前,我分錄怎么寫,謝謝,還是要找到之前那一筆,謝謝
老師,請問我有一筆廣告費需要分12月攤銷,之前預防過?,F(xiàn)在又報賬沖銷,分錄是借:銷售費用,貸預付賬款。分攤到各月:借:銷售費用,貸:預付賬款。那我是不是還要做一筆分錄:借預付賬款,貸:銷售費用。還是該怎樣寫呢?謝謝
老師這個題答案是不是錯了,題目應該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設置收入和成本設置了分項目核算,應付賬款和應收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應收和應付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
借預收賬款貸營業(yè)外收入
如果用財務費用如何沖銷
這個沒法用財務費用沖的