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也不用交進項稅是什么意思?

2025-06-07 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-07 20:31

您好,是不用交銷項吧,這個進項是可以抵扣的

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學(xué)員您好,進項稅額核定辦法是在乳品加工、酒類企業(yè)等個別幾個行業(yè)中實行的進項稅額計算抵扣方法,一般企業(yè)是憑票抵扣,實行進項稅額核定辦法的企業(yè)是按耗用材料成本計算抵扣的,題目中標(biāo)注即按一般企業(yè)進項抵扣方法處理。0.5的進項稅是按運費的10%的稅率計算的,這是一個階段性執(zhí)行的稅率,現(xiàn)已降為9%。
2021-12-28
就是你們增加了進項稅可以抵扣,貸方是抵扣了
2023-03-13
同學(xué)你好,這個是把已交稅金視同進項,進一步再結(jié)轉(zhuǎn),或者原來的進項做錯了,現(xiàn)在調(diào)整過去的意思。
2022-11-18
就是將銷項稅減去進項稅的過程,進項稅是你買東西的時候交給銷售方的,銷項稅是你收到的購貨方交給你的,你買東西是涉及到一次增值的過程,所以要繳增值稅,而你通過加工則使其再次增值,所以購貨的一方要交給你增值稅,但你作為中間方交了兩次增值稅,所以國家規(guī)定可以將其抵扣。   就是一般納稅人取得了增值稅專用發(fā)票,在計算稅金時可以扣減的稅額。如:本月實現(xiàn)收入10000元,應(yīng)繳稅金1700。本月購原材料5000元,進項稅850元,則本月應(yīng)繳稅金1700-850=850元,進項稅850元是可以抵扣銷項稅的。   增值稅專用發(fā)票的抵扣是指進項稅與銷項稅相抵消一般納稅為17%小規(guī)模納稅人為3%假設(shè)你這個月銷售物品開出的發(fā)票有1W,是一般納稅人的話銷項稅是17%即1700元然后你這個月又購進材料獲得的發(fā)票為8000元,進項稅17%為1360元然后就只要繳納1700-1360=340的稅
2020-10-25
你好,企業(yè)購進的貨物發(fā)生非正常損失(非經(jīng)營性損失),以及將購進貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項目、集體福利或個人消費等),其抵扣的進項稅額應(yīng)通過應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目,不予以抵扣。是需要多繳納增值稅的。
2020-12-20
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