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老師,你好,請問,我是借管理費用,房租,貸,其他應付款,我想沖暫估,以前,我分錄怎么寫,謝謝,還是要找到之前那一筆,謝謝

2021-01-20 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-20 11:25

同學你好 有沒有跨年的

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快賬用戶3072 追問 2021-01-20 11:47

沒有,就今年

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齊紅老師 解答 2021-01-20 12:15

直接沖減暫估應付款就可以的

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快賬用戶3072 追問 2021-01-20 12:18

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-20 12:27

不客氣 祝您工作順利 ,萬事如意

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同學你好 有沒有跨年的
2021-01-20
同學,你好 你需要知道沖暫估的原本分錄是什么?
2021-09-24
你好,很高興為你解答 紅沖的時候 借利潤分配-未分配利潤? 負數(shù) 貸其他應付款? 負數(shù)
2021-04-10
同學,你好 借:管理費用 負數(shù) 借:其他應付款-暫收款
2022-08-20
您好,沖銷是分錄相同,金額相反(紅字)
2021-01-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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