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老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?

2025-06-07 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-07 20:31

進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬 這個分錄不需要做

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齊紅老師 解答 2025-06-07 20:31

借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3227 追問 2025-06-07 20:34

老師,收到專票不抵扣可以直接做賬:借:庫存商品 113 ?貸:銀行存款? 113?

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齊紅老師 解答 2025-06-07 20:35

也可以 如果收到時候就確定不可以抵扣的 就價稅合計計入庫存商品

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可以的,可以這么做的。
2022-11-09
就按照第一方案處理就行。
2021-11-06
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到庫存商品的
2021-12-01
你好,對的是的是這么做。
2022-05-13
你好,你當(dāng)時入庫的時候,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,做的是這一個嗎?如果是的話可以的。
2023-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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