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老師,因為一個工人干活受傷了,給項目經(jīng)理轉(zhuǎn)了8000元,備注的醫(yī)療費,做賬的時候怎么做

2025-06-06 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-06 09:51

先掛其他應收款,以后再處理

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快賬用戶8864 追問 2025-06-06 09:51

做借款嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-06 09:53

是的,按借款處理就行

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快賬用戶8864 追問 2025-06-06 09:54

老師,匯算清繳福利費調(diào)增了,然后繳納了企業(yè)所得稅,賬務怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-06-06 09:56

小企準則補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶8864 追問 2025-06-06 09:58

老師,加油卡充值5000元,直接轉(zhuǎn)到中石油的公戶上的,是做支付預付款還是應付款

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齊紅老師 解答 2025-06-06 09:58

?直接轉(zhuǎn)到中石油的公戶上的,是做支付預付款

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快賬用戶8864 追問 2025-06-06 10:06

老師,收到的這種發(fā)票還需要計提車船稅嗎

老師,收到的這種發(fā)票還需要計提車船稅嗎
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齊紅老師 解答 2025-06-06 10:07

借:管理費用-保險費 稅金及附加-車船稅 應交稅費-增值稅-進項? 如果是一般納稅人抵扣進項 貸:銀行存款

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快賬用戶8864 追問 2025-06-06 10:09

不是一般納稅人,是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2025-06-06 10:09

借:管理費用-保險費 稅金及附加-車船稅 貸:銀行存款

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您好!收到工傷賠償時 借:銀行存款 貸:其他應付款 支付時 借:其他應付款 貸:銀行存款
2022-04-08
你好,貸方做其他新付款和銀行存款就可以
2021-09-04
借管理費用福利費, 貸應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費貸,銀行 按照你實際支付的來做就可以的,多開的不用做。
2023-12-14
借:管理費用-工傷醫(yī)療 貸:銀行存款
2021-04-28
你好 可以,借 銀行 貸其他應付款 ?借 其他應付款 貸銀行?
2021-08-23
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