你好,當(dāng)時計題了嗎?如果是的話,既應(yīng)付職工薪酬工資,貸以前年度損益調(diào)整,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,匯算清繳需要納稅調(diào)整。
老師,1月的個稅都申報完并且交稅了,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)們說有好幾個員工的工資發(fā)生了變化,降低了,這樣的話有什么處理辦法? 例如某個員工工資15000,現(xiàn)在改為5000,這樣已經(jīng)扣了個稅,可不可以后面兩個月我都申報少一些把差額補齊,然后等年終匯算清繳的時候讓他們自己多退少補這樣?
老師,我家去年12月份沖了11月份的發(fā)票,交稅的時候是不是就自動把這沖賬的發(fā)票在這個月減了呀,當(dāng)時問稅務(wù)有的說讓我去大廳退稅,稅務(wù)大廳說報稅時直接在當(dāng)月減去行了,因為當(dāng)時剛干還不太懂,覺得稅控盤的數(shù)就是減了這塊稅,再減的話表就不平,因為忙就那樣報了尋思以后有空再看看,后來我問了咱這里的老師也說要退稅,我今天抽空扒拉出來看還是不需要退,
老師,請問一下,我上個月做了啊6000塊錢的這個工資薪金,并報了個人所得稅,并且已經(jīng)上稅了,然后實際當(dāng)月只發(fā)給那個員工只發(fā)了3000塊錢,實際是不用上稅的像這個這種問題要怎么處理啊
老師,去年的時候有個員工本來工資是3000元,干了一個月不干了,只給發(fā)了2600,剩余的400后來領(lǐng)導(dǎo)說不用發(fā)了,當(dāng)時已經(jīng)入賬并且報稅了,這樣的話這400再怎么做賬務(wù)處理?
2022年12月已經(jīng)計提了工資 并且全部都申報了個稅 但是后面發(fā)現(xiàn)出納有一個人錢3個月沒有發(fā) 老板說以前沒發(fā)他的就不發(fā)他了 那我這個賬務(wù)處理怎么做 并且那個員也繳納了社保
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請問,純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請能在出口當(dāng)月申請嗎?還是要等到次月申報完增值稅以后才能申請退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請問要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的變動嗎?
電子函件為什么需要繳納費用
應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有哪些勾稽關(guān)系啊?請賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報授權(quán)后跳出來的稅務(wù)數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報2024年報,是以哪期報表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時,有一些是贈品,贈品是無償?shù)模浧肥欠裥枰曂N售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問題補寄賠償備件按非零元報關(guān),增值稅申報表怎么填寫
請問老師,采購部門需要提供什么給財務(wù)部門呢?配合財務(wù)具體哪些工作呢?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。