你好這個的話就是相當(dāng)于勞務(wù)費您好,這個的話就是相當(dāng)于勞務(wù)費的發(fā)票,這樣開是允許的。
老師,就是嗯,我們有一個單位,然后他去年做了40萬的暫估成本,然后現(xiàn)在他把票補上來了,但是他開的票,這個是是差額征稅的發(fā)票,那我去沖暫估的時候,我是按差額征稅這個金額去充,還是說按開票金額去充啊,這個有點不太清楚。勞務(wù)公司
老師好,麻煩您幫我看一下這張發(fā)票開的,這個抬頭這里有沒有問題。 ?他后面附了一張明細(xì),然后我們這邊要開驗收單,這種可以可以,我這邊可以收這個發(fā)票嗎。 ?這個購貨名稱上面寫了詳情請件,詳情件銷貨清單,這樣寫發(fā)票可以嗎?
勞務(wù)派遣公司開差額票 要求需要開專票跟普票 那就是管理費部分差額全額開具專票 然后工資部分開差額普票是這個意思嘛 就是都是使用差額開票功能 一個專票全額開票 普票差額開票 是這樣嗎 稅率都是5個點
我整理一下老師 我是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司 就是小規(guī)模選擇不了簡易征收5個點 如果對方要求分兩張開的話 就是差額專票一張 然后備注欄里面寫扣除的金額 這樣是5個點 然后另外一張普票也是差額開票 扣除部分寫全額應(yīng)扣除的部分 這樣稅額相當(dāng)于是0 了這樣是可行的嗎
老師,我這邊有一個工資。然后,開票5個點。 發(fā)票上面寫的是差額征稅,全額開票。我沒明白,這個發(fā)票這樣開具是有啥意義嗎
經(jīng)營所得有個五檔的稅率,但我們這個個體戶的經(jīng)營所得是按收入的千分之八來交的,這兩者的經(jīng)營所得有什么區(qū)別嗎
老師好,如果先付項目的報名費,然后再收到發(fā)票,該怎么做分錄呢?
定期定額什么時候不用自行申報。
老師,本季度銷售收入10650,稅務(wù)局彈出來的報表沒有印花稅,這個需要交嗎,不懂,
老師,請問營業(yè)執(zhí)照地址怎么更改
老師 公司員工工作時腳砸腳了 由社保局還是公司賠付
公司買的貨物運輸險(產(chǎn)品發(fā)貨時的保險),是做到管理費用-其他保險呢,還是銷售費用呢
老師,單位建設(shè)的化糞池只給辦公樓排污使用,可以把化糞池的成本記到辦公樓里邊嗎?
定期定額申報完增值稅后,定期定額自行申報怎么申報
老師,民非企業(yè),老板申請支付物業(yè)費5000,附的合同是物業(yè)4000和供暖費1000,發(fā)票回來的是物業(yè)及供暖費共計5000,可以把這5000直接入管理費用-房租里嗎?
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我知道是可以允許的,就是我不懂這個政策的意義。差額征稅是啥意思。
差額征稅,就是所有的收入扣除成本工資,這樣以后納稅,相當(dāng)于工資成本這部分跟免稅
那這個稅額對應(yīng)的會計科目,就是簡易計稅是么
對,這個理解是沒錯的
那這個意思是這個稅額部分,不應(yīng)該交稅才對。但是,申報增值稅的時候。會計把這個簡易計稅加上銷項稅額。兩個稅額的金額交的稅。那不就相當(dāng)于這個部分還是在交稅嗎
簡易計稅這部分只是沒法抵扣進項稅,他扣除了,銷項稅就減少了
比如說4月份,我的銷項稅額10000。簡易計稅的稅額5000。進項稅額5000。那我這個月還需要交10000稅嗎!那這個所謂的差額征稅,提現(xiàn)在哪里呀,我還是沒明白老師
對,差額征稅后,剩下那部分還是要征稅的,這個沒錯
那不是相當(dāng)于簡易計稅5000,我還是在交稅嗎?銷項稅額10000?簡易計稅5000?進項稅額5000。那不還是相當(dāng)于簡易計稅沒有免稅
不是啊,你簡易計稅,和你這個工資差額沒有關(guān)系啊,他倆不是一個內(nèi)容
就是,會計做賬的時候,把銷項稅額這個部分的收入,和簡易計稅的這個收入。都做了主營業(yè)務(wù)收入。然后,都交稅了
那是啊,但是你如果剛才說的工資那個,是差額征稅后,去申報的