您好,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就可以
老師,之前都是貸賬公司做賬,現(xiàn)在接手,發(fā)現(xiàn)1月份有一張發(fā)票和銀行支出費(fèi)用不一致,現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)付賬款,一個(gè)公司未付,一個(gè)公司多付,要怎么處理
老師,我公司是出口企業(yè),代理出口證明上面我公司是委托方,受托方是一達(dá)通,公司收到一達(dá)通的貨款2萬元,這個(gè)怎么做賬。然后后面公司支付給一達(dá)通企業(yè)服務(wù)費(fèi)500元,都是對(duì)公賬戶收付款的,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師:我公司收的電子承兌,票面金額是50萬可是對(duì)方實(shí)際支付485000元,差額15000元是對(duì)方貼現(xiàn)的手續(xù)費(fèi),但我公司已入賬50萬,導(dǎo)致應(yīng)收賬款少了15000元,這怎么做分錄調(diào)這個(gè)差額呀
老師好,請(qǐng)問下我公司應(yīng)支付對(duì)方公司5萬運(yùn)輸費(fèi),因?yàn)閷?duì)方一些原因?qū)е铝P款5000元,然后現(xiàn)在對(duì)方公司開專票金額4.5萬,我公司應(yīng)該怎樣做賬啊,會(huì)計(jì)分錄咋做
老師,請(qǐng)教一下,應(yīng)付賬款多付對(duì)方1萬元,對(duì)方不開票了,也不用退了,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?
老師,前面的會(huì)計(jì)23年第四季度的財(cái)報(bào),和23年的財(cái)務(wù)報(bào)年報(bào)表凈利潤金額不一樣,這樣正常嗎?導(dǎo)致現(xiàn)在我做24年的年報(bào)上年金額,系統(tǒng)默認(rèn)的是23年年報(bào)里面的本年累計(jì)金額,這個(gè)需要修改嗎?
請(qǐng)問老師 23月的主營業(yè)務(wù)成本科目借貸方向反了 我在5月份賬里面怎么做調(diào)整
老師,公司購買一次性茶具、水果待客使用,計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
之前買過課,想再聽聽,換了手機(jī),找不到入口了
個(gè)人去稅局代開的發(fā)票,紅沖的話還是得他本人去紅沖嗎
幼兒園伙食費(fèi)需不需要申報(bào)收入
請(qǐng)問公司在銀行購買的線上黃金收益需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)都是什么
老師,財(cái)務(wù)公司出的銀行承兌是什么意思,一般不都是銀行出的嗎
#提問#老師,集團(tuán)房產(chǎn)租給子公司,子公司在轉(zhuǎn)租給其他企業(yè),對(duì)子公司來說這個(gè)價(jià)格怎么確定,是平價(jià)還是溢價(jià)轉(zhuǎn)