轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目
老師,出納付款時(shí),不小心多付對(duì)方1塊多錢,不找對(duì)方退回,怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝老師解答
你好!請(qǐng)問應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款的費(fèi)用付款了,收不到發(fā)票,對(duì)方也不可能退款給我們,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理。
預(yù)付賬款付多了對(duì)方不開票也不退款,我們賬務(wù)怎么處理好呢
應(yīng)付賬款在借方,這個(gè)發(fā)票對(duì)方也不開回來了,想調(diào)平賬的話,請(qǐng)問怎么賬務(wù)處理
老師,給對(duì)方公司預(yù)付了5萬,對(duì)方給我們開了42000,后期也不開票了,這個(gè)借方的8000元的預(yù)付賬款怎么平呢?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
可以用其他公司發(fā)票抵扣嗎
或者轉(zhuǎn)到其他公司名下可以嗎
不合適,有轉(zhuǎn)賬流水的。
好的好的。老師,運(yùn)輸公司的車船稅保險(xiǎn)公司代繳了,沒有發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做呢?
直接計(jì)入稅金及附加,在備注中有注明的
是不是通過稅務(wù)局可以查到
通過稅務(wù)局應(yīng)該可以查到。老師沒查過。