你好同學,借:管理費用-運輸費 41284.4 應交稅費-銷項稅額 3715.6 營業(yè)外支出 5000 貸:銀行存款 50000
老師,個體戶營業(yè)執(zhí)照怎么注銷
電腦、打印機與辦公室空調都歸為電子設備類嗎?電腦、打印機折舊按3年,空調折舊按5年是否可以?
老師您好,什么是收入證明,,增值稅申報表屬于收入證明嗎?
計提完折舊之后 固定資產(chǎn)還在繼續(xù)用 剩下的余值怎么做分錄
老師,公轉私大額怎么辦
老師你好,預付卡充值時候沒記賬 現(xiàn)在消費一些,知道卡里余額 怎么記賬
老師,一家公司的供應商送的貨物有一部分是不合格的,我們就把貨物退回去了,但是對方開的發(fā)票金額是全部貨物的價格,我只支付了合格的那一部分,應付賬款就掛了賬,都是幾年前的事情了,又不能讓對方重新開發(fā)票,我現(xiàn)在應該怎么操作
老師,請問關聯(lián)業(yè)務往來年度報告什么情況下需要申報,是否為必須申報,
老師 個體戶收到專票 怎么做賬呢? 還有小規(guī)模公司
老師他們現(xiàn)在報銷全部打入我的私戶,然后再發(fā)給采購的,這樣對我會有影響不
收到,謝謝老師
不對啊老師,我們只用付給對方45000元,對方把罰款在開票的時候給扣減了
那就是? ?借:管理費用-運輸費 41284.4 應交稅費-銷項稅額 3715.6? 貸:銀行存款 45000
好的,意思是那5000罰款不用做賬對吧,就按發(fā)票金額來做費用
是的同學,按付款金額入帳