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老師,之前都是貸賬公司做賬,現(xiàn)在接手,發(fā)現(xiàn)1月份有一張發(fā)票和銀行支出費用不一致,現(xiàn)在導致應付賬款,一個公司未付,一個公司多付,要怎么處理

2020-11-15 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-15 15:32

你好,同學,這個要調整調整過來,調整供應商

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快賬用戶5311 追問 2020-11-15 15:33

怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-11-15 15:43

你好,同學 借應付賬款-多付 ? 貸:應付賬款-未付

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快賬用戶5311 追問 2020-11-15 15:53

摘要寫調整賬款,可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-15 16:03

你哈,同學這個是可以的

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快賬用戶5311 追問 2020-11-15 16:05

好的,我應該可以在這個月調吧

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齊紅老師 解答 2020-11-15 16:13

可以,這個月調整就行了

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你好,同學,這個要調整調整過來,調整供應商
2020-11-15
你好,要入賬,沒發(fā)票只是不能稅前扣除
2020-10-13
你好,代賬公司沒有做原材料這一筆嗎?
2024-06-27
你好,這個正規(guī)的做法就是讓他開發(fā)票過來。
2023-06-19
你好,你少計的那一部也在這1月份可以直接補上。
2025-02-05
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