那個(gè)不需要做賬處理
去年6月份做了張憑證分別做了進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,與對(duì)方對(duì)賬對(duì)方說當(dāng)時(shí)發(fā)票金額多開了,對(duì)方又紅沖和重新開了正確發(fā)票,我收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬,我之前做的那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票應(yīng)該做負(fù)數(shù)嗎
我們公司之前收到一張發(fā)票,因?yàn)槭琴徺I飲料用作集體福利的,所以申報(bào)增值稅時(shí)做了勾選抵扣和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,送回銷售方作廢了,現(xiàn)在收到了對(duì)方重新開具的發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”那里,又自動(dòng)填入了之前紅沖發(fā)票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了,怎么處理
老師,3月份有一張住宿票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,對(duì)方公司出了點(diǎn)問題,這張發(fā)票退回重新開了一張,這樣的話,之前的進(jìn)項(xiàng)稅額是不必須做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?然后認(rèn)證新開的發(fā)票?
受票方未抵扣卻發(fā)出了紅字發(fā)票申請(qǐng)單(部分沖紅),操作錯(cuò)了。開票方已確認(rèn)部分沖紅了(比如發(fā)票稅額100-紅沖了20=80未抵扣),請(qǐng)問這80(之前做賬是放入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)不能抵扣了吧,現(xiàn)在做賬是要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入成本嗎?還是怎么樣呢
老師,請(qǐng)問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),之前1月份開了一張發(fā)票出去,現(xiàn)在5月份紅沖了,重新開一張金額一樣的發(fā)票,但是現(xiàn)在開出去的進(jìn)項(xiàng)跟之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不一樣的,那我把之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了,到時(shí)候再開出去的話,還需要交稅嗎?如果不開的話,那我的庫存商品哪里就有余額在,
一般納稅人什么情況可以開3%的票?
老師公司要減資在公示系統(tǒng)怎么做
自然人繳費(fèi)客戶端上員工離職,批量離職,我做了批量人員處理,把員工狀態(tài)改成非正常,并報(bào)送了,還需要做別的處理嗎,另外,我從哪查看,離職人員的狀態(tài)是否變成非正常
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)需要用到哪個(gè)平臺(tái),出口退稅這塊
老師,勞務(wù)有建筑勞務(wù)9個(gè)點(diǎn),加工勞務(wù)13個(gè)點(diǎn),普通勞務(wù)6個(gè)點(diǎn),公司在什么情況下對(duì)應(yīng)開這些票????
您好老師,我公司為小規(guī)模納稅人去年買了一輛二手車今年想把它賣出去,想問下稅率是多少
籌備期間,五金怎么做賬
收到跨境電商款項(xiàng)怎么記賬
老師,工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息里,納稅總額包括24年繳納的所有大小稅種對(duì)嗎?
我們公司把錢轉(zhuǎn)給銀行,讓銀行幫忙代發(fā)工資,借方應(yīng)該是什么,貸銀行存款,銀行代發(fā)工資的時(shí)候,再借應(yīng)付職工薪酬,貸第一個(gè)的借方,這個(gè)借方應(yīng)該用什么
發(fā)票是.只放現(xiàn)在正確的發(fā)票還是之前的發(fā)票和現(xiàn)在紅沖和藍(lán)字發(fā)票都放進(jìn)去?
可以放在正確的發(fā)票后。如果你以前的藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)做賬,那么紅沖發(fā)票也得做賬
現(xiàn)在的帳怎么做?紅沖一筆又做一筆一模一樣的嗎?
只是進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,其他科目紅沖