您好!要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,然后認(rèn)證新的發(fā)票。
老師好!之前有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在這張發(fā)票對方開了紅字,我們報(bào)稅的時候也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我想問問,賬上我要什么處理,謝謝
我這邊有一張進(jìn)項(xiàng)票,已經(jīng)跨月,金額開錯了,且我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在他們要求退回,我是不是開一個紅字信息表給對方就行,這邊有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行,那張錯的發(fā)票要退回嗎
老師,3月份有一張住宿票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,對方公司出了點(diǎn)問題,這張發(fā)票退回重新開了一張,這樣的話,之前的進(jìn)項(xiàng)稅額是不必須做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?然后認(rèn)證新開的發(fā)票?
1、我是一般納稅人 2、7月份認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,(認(rèn)證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,對方需要重新開具一張新的給我。我需要補(bǔ)稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進(jìn)項(xiàng),6月份交的稅?和7月份需要認(rèn)證的怎么抵? 收到新補(bǔ)的發(fā)票,還需要繼續(xù)認(rèn)證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
老師對方5月份給我公司開的發(fā)票但是因?yàn)闆]有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時查沒有這張發(fā)票,對方把稅號打錯了,我讓對方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我,我還用把開錯的那張發(fā)票給對方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利哦
老師之前做的憑證不用沖紅吧,直接吧這個進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,可以嗎?
對方要把負(fù)數(shù)發(fā)票給你做賬的
老師負(fù)數(shù)發(fā)票給我了,直接拿負(fù)數(shù)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
然后再拿正數(shù)發(fā)票做抵扣?
是的,就是你說的這樣做哦
然后再拿正數(shù)發(fā)票做抵扣?
是的,正數(shù)發(fā)票正常做分錄
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利哦