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老師,24年計提所得稅100,實際交了120,多交的20在匯算清繳時抵扣了,這個20的差額分錄怎么寫

2025-06-04 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-04 08:58

借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅20

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快賬用戶9067 追問 2025-06-04 09:09

不用以前年度損益嗎 借,以前年度損益調(diào)整20 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 借,未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶9067 追問 2025-06-04 09:09

這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-04 09:10

你這是企業(yè)會計準(zhǔn)則做帳的,我上面寫的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做帳的

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快賬用戶9067 追問 2025-06-04 09:11

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-04 09:15

不用客氣,工作愉快

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借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅20
2025-06-04
你好,這個不影響,你匯算清繳 取得到利潤總額完了,不看所得稅費(fèi)用科目金額,
2021-05-06
你好 1、借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅500 貸銀行存款
2020-10-19
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤1300 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅1500 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款200
2022-10-10
您好 去年留抵的時候 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅科目借方?jīng)]有余額?
2022-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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