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你好老師 比如我這個月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是1萬 銷項(xiàng)稅額是2萬 這樣就需要交稅了 但是我有兩三年前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣8000 我想下月勾選抵扣 這樣我只要交2000元的稅 那這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做 ?

2025-06-03 19:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-03 19:18

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-03 19:23

您好,本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 10000 下月抵扣分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 10000 貸:銀行存款 2000 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)8000

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您好 不對的 您勾選了100萬 就要100萬都做到進(jìn)項(xiàng)稅額科目 不然賬上的進(jìn)項(xiàng)金額跟申報(bào)表的不一致
2023-02-20
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項(xiàng)稅 ;到時剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務(wù)局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務(wù)局會考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進(jìn)項(xiàng)稅; 之后 發(fā)生業(yè)務(wù) 在按實(shí)際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進(jìn)項(xiàng)稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
你好,也是和上面一樣,只不過是這個未繳增值稅在借方。
2024-06-14
借應(yīng)交稅費(fèi)——銷100 貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)70 貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅30
2023-08-09
你好,還有其他的發(fā)票嗎?因?yàn)橐粡埌l(fā)票你不能只勾選一部分,除非你剩下的也不抵扣。
2024-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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