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老師 增值稅的視同銷售的銷項稅 填報到電子稅務(wù)局系統(tǒng)里 增值稅申報表的那一欄

2025-06-05 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-05 13:54

同學,你好 你稅率是哪一欄,就填在哪一欄,比如13%就填第一欄

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填寫在未開票收入列
2023-09-21
增值稅附表一里面就可以的,你是贈送的產(chǎn)品嗎?
2022-11-01
電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納,里面有一個更正申報,只要增值稅的就可以。
2022-02-22
體現(xiàn)在未開具發(fā)票列
2024-04-12
你好,這個你有沒有開發(fā)票?
2024-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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