借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 20,000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 10,000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10,000 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10,000 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 10,000 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 10,000 貸:銀行存款 10,000
老師您好。請問,如果我當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項稅額,所以我入賬的時候入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)賬稅額,不進(jìn)行勾選確認(rèn)和抵扣,待我下個月有銷項稅額產(chǎn)生時,我再對進(jìn)賬發(fā)票勾選確認(rèn)和抵扣,這樣操作可以嗎
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項因為他是一張發(fā)票的進(jìn)項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項大于銷項 我做了進(jìn)銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
老師,假如進(jìn)項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進(jìn)項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 50 貸:待抵扣進(jìn)項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
老師 你看我這樣做對不對 1月2月都收到了進(jìn)項發(fā)票 3萬 我做的到分錄待抵扣進(jìn)項稅額 然后3月開了發(fā)票 我認(rèn)證了2萬進(jìn)項 我就把待抵扣轉(zhuǎn)2萬到進(jìn)項 這樣對不對呢
老師,您好,請問商戶給客戶開卡,里面的頂收款,算收入嗎
老師我買的進(jìn)出口課程,現(xiàn)在沒有從事進(jìn)出口工作,答疑群能不能往后推遲
問一下去年考出初級,今年大專才畢業(yè)的話繼續(xù)教育會自動抵扣嗎
給保險公司付的車險5000,計入保險費還是車輛使用費?保險公司代收的車船稅,沒有發(fā)票,只是在保費的發(fā)票備注里寫的,代收車船稅400,如何記賬,
老師我買的進(jìn)出口課程,現(xiàn)在沒有從事進(jìn)出口工作,答疑群能不能往后延遲
通信費開票屬于哪個大類?
老師,是我算工資,怎么去跟人事確認(rèn)呢?人事給我考勤表,如果他考勤表錯了叫他改就是
營改增前后建筑行業(yè)稅率的變化及預(yù)交稅款稅率的變化(一般納稅人))
老師,建筑業(yè)分包方可以把勞務(wù)那塊,分包給兩個勞務(wù)公司嗎,簽兩份勞務(wù)分包合同嗎
總工會返了24年工會經(jīng)費,這個分錄怎么做呀