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你好老師 比如我這個月進(jìn)項發(fā)票稅額是1萬 銷項稅額是2萬 這樣就需要交稅了 但是我有兩三年前的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣 我想下月勾選抵扣 這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做

2025-06-03 18:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-03 18:59

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 20,000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 10,000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10,000 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10,000 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 10,000 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 10,000 貸:銀行存款 10,000

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您好 不對的 您勾選了100萬 就要100萬都做到進(jìn)項稅額科目 不然賬上的進(jìn)項金額跟申報表的不一致
2023-02-20
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項稅 ;到時剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務(wù)局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務(wù)局會考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進(jìn)項稅; 之后 發(fā)生業(yè)務(wù) 在按實際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進(jìn)項稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項
2024-08-16
不能,千萬不要改哈,你改剩下2萬不能抵扣了,你改了那意思是放棄抵扣,不是下次再抵扣
2020-08-29
你好,上一個月勾選了之后,你沒有做賬務(wù)處理嗎?這個是成本費用還是什么的?
2024-01-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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