同學(xué),你好 你可以聯(lián)系之前的購(gòu)課老師哦?;蛘咴诰€客服
你好,老師,我們我貿(mào)易型出口退稅企業(yè),在國(guó)內(nèi)購(gòu)入一批商品,加工過(guò)后出口,那我們申請(qǐng)退稅就是國(guó)內(nèi)購(gòu)入商品的進(jìn)項(xiàng)稅吧?然后現(xiàn)在又出口一批加工好的商品,這批商品從不同單位購(gòu)入的材料加工而成,那我們申請(qǐng)退稅是不是又是這些不同單位購(gòu)入材料的進(jìn)項(xiàng)稅呢?還有就是我們現(xiàn)在只是出口一批,還有一部分還在制作中,那我們申請(qǐng)出口退稅時(shí)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是不是只能第一批里面全部認(rèn)證呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,感謝!
老師,您好,我是剛工作,現(xiàn)在有這樣一個(gè)疑問(wèn),根據(jù)財(cái)稅【2021】39號(hào)規(guī)定,非列名生產(chǎn)企業(yè)出口非視同自產(chǎn)貨物免稅其進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣,計(jì)入成本。但是在申報(bào)出口退稅系統(tǒng)中,對(duì)應(yīng)的每一條數(shù)據(jù)都會(huì)有一個(gè)退稅率,那么會(huì)有一個(gè)免抵稅額,這樣還是能抵了。這矛盾嗎
老師,可能我沒(méi)說(shuō)說(shuō)到重點(diǎn) 現(xiàn)在出口毀損的這批貨物,雖然沒(méi)有做過(guò)退稅,但是出口發(fā)貨那個(gè)時(shí)間,我們已經(jīng)確認(rèn)為出口收入,現(xiàn)在毀損就不能作為收入,要做賬務(wù)處理,但是還需要辦理出口貨物收入調(diào)減的一些手續(xù)嗎,比如帶哪些資料去稅務(wù)局,或者海關(guān),讓他們做一個(gè)說(shuō)明文件,方便做賬,進(jìn)行收入沖減處理。
請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師回答這個(gè)問(wèn)題:我們公司從國(guó)外A公司采購(gòu)了一批貨100萬(wàn),放在報(bào)稅區(qū)貨代的保稅倉(cāng)里,現(xiàn)在想把這批貨出口到另個(gè)國(guó)家B公司,但是放在保稅區(qū)的貨是不能以我們公司名稱作為境內(nèi)收貨人,要以貨代公司名稱作為境內(nèi)收發(fā)貨人的對(duì)嗎??
老師,請(qǐng)問(wèn)我是非會(huì)計(jì)專業(yè)本科畢業(yè),現(xiàn)在從事出納和出口退稅的財(cái)務(wù)工作快六年了,有初級(jí)會(huì)計(jì)證,目前備考中級(jí),能報(bào)考稅務(wù)師嗎?我看報(bào)考有經(jīng)濟(jì)類法律類工作證明,不知道我的工作經(jīng)驗(yàn)滿足報(bào)考要求嗎
老師好!這個(gè)月有個(gè)人給本單位開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,給他報(bào)了個(gè)稅以后,這個(gè)人的在自然人電子稅務(wù)局本單位的人員狀態(tài)是不是要修改為離職
老師 請(qǐng)問(wèn)端午公司是正常休假(5.31-6.2共三天),那6.2 周一這天是屬于帶薪日嗎。比如員工在6月6日今天離職 ,那6.2日這天的工資需要計(jì)算嗎
通行費(fèi)電子發(fā)票是從什么時(shí)候開(kāi)始可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,兩稅不一致,做賬怎么做呢,比如每個(gè)月按照收款的來(lái)開(kāi)票,開(kāi)票就確認(rèn)了增值稅收入,但是做賬按照服務(wù)周期來(lái)結(jié)算和確認(rèn)企業(yè)所得稅的收入。這里不懂怎么做賬呢?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如我公司3個(gè)股東分別占股本30% 30% 40% 然后現(xiàn)在又新入一個(gè)股東想要入10%股本。那比如年底要分紅100萬(wàn),是要怎么分比較合理
請(qǐng)問(wèn)老師,我們1月發(fā)放一筆獎(jiǎng)金忘申報(bào)個(gè)稅了,準(zhǔn)備在5月工資中一起申報(bào),但其中有個(gè)離職人員,怎么操作?
老師 請(qǐng)問(wèn),第三問(wèn)為什么-100+50
老師,公司與個(gè)人銷售,沒(méi)有簽合同沒(méi)有發(fā)票,需要報(bào)印花稅嗎?
老師出口貨物所有流程
快賬軟件里面如果記庫(kù)存商品,哪個(gè)地方能記數(shù)量