你好,補貼不行的,你要做,計入研發(fā)人工工資去加計。
員工出差的餐補沒有發(fā)票可以和車票等差旅費一起填寫報銷并在稅前扣除嗎?高溫補貼沒有發(fā)票可以在稅前扣除嗎?還是可以計入工資發(fā)放?
請問老師,公司的車因為專職司機沒空,差旅人員開公車去了,然后公司補貼給差旅人員的費用可以做差旅費補貼嗎?可以稅前扣除嗎?
請問:出差人員報銷差旅費,在差旅費報銷單上列支了實際發(fā)生的歺費、住宿費、各類車票的交通費,以上費用均有發(fā)票。另外,單獨增加一項出差補助,出差補助的金額,所得稅前允許扣除嗎?
老師,比如業(yè)務員的差旅費補貼,以前都是汽油車,現(xiàn)在是電動汽車,這個差旅費補貼除了過路費還能貼什么發(fā)票?
老師,我們的研發(fā)人員出差的差旅費(車票+餐費+住宿費+差旅費補貼)請問這幾項都可以加計扣除么?還是說差旅費補貼不可以加計扣除?
公司個稅,工資薪金,有一個月沒報,會有罰款嗎,
老師我家 2022年有一筆收入4000元他當時給的現(xiàn)金。借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入,現(xiàn)在是2025年對方突然要對方要銀行轉賬。讓把現(xiàn)金還回去,老師現(xiàn)在2025年分錄怎么做???
一件代發(fā)供應商,我們給供應商結算商品加運費,但是對方只能開具商品的發(fā)票,且把運費+商品都開具商品類目發(fā)票,這種情況怎么辦?
一般納稅人可以開具普票3%的嗎
你好老師,我們是商貿業(yè),算某個時間段的凈利潤時直接人工比例咋算
老師我家 2022年有一筆收入4000元他當時給的現(xiàn)金。借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入,現(xiàn)在是2025年對方突然要對方要銀行轉賬。讓把現(xiàn)金還回去,老師現(xiàn)在2025年分錄怎么做???
@董孝彬老師,沒有計提水土保持補償費,直接支付,是不是成本費用歸集不準確
公司是一般納稅人,我做內賬,請問內賬如果不計提稅費,工資,分錄是否直接入管理費用-稅費/工資
場地費開多少個點的發(fā)票
你好 工商年報未按期報 已被列為經營異常 怎么辦
因為這個補貼是隨著差旅費一起發(fā)放,沒有計入工資一起發(fā)放,因為這部分差旅費不用繳納個稅,所以現(xiàn)在不太確定?
你好,不行的。這部分如果沒有發(fā)票報銷,是需要計入工資交個稅的。
差旅費補助不是不需要繳納個稅么?
你好,沒有這樣的規(guī)定了。除非是有發(fā)票報銷的。
12366我咨詢了說是不需要繳納個稅,您也可以在查詢一下
你好,這個你要問你的管理員??此煌狻?
我重新提問吧
比如我工資超過5000,有13000,我做8000的差旅補貼,你問問他,能不能不交個稅。