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老師,我想咨詢下 第一個問題是 上個月開了一張含稅五十萬的發(fā)票 稅額五萬多 當(dāng)月也沒有進(jìn)項開進(jìn)來,領(lǐng)導(dǎo)說就按這個銷項稅額交稅, 這是為什么? 第二個是 我看了看系統(tǒng)里還有前些年未抵扣的進(jìn)項 這些進(jìn)項這個月能勾選抵扣嗎?

2025-06-03 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-03 15:50

第一個,一般納稅人銷項稅額減進(jìn)項稅額來交稅。如果一直沒有進(jìn)項稅額的話,那只能按照銷項來交。第二個,你看一下允許抵扣吧,只要允許抵扣就行。

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快賬用戶6670 追問 2025-06-03 15:51

老師,領(lǐng)導(dǎo)說了讓我去按銷項交稅,我還要不要問他抵扣不抵扣以前的發(fā)票呢?

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-03 15:52

可以啊,你跟他說,系統(tǒng)里面有允許抵扣的進(jìn)項。

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第一個,一般納稅人銷項稅額減進(jìn)項稅額來交稅。如果一直沒有進(jìn)項稅額的話,那只能按照銷項來交。第二個,你看一下允許抵扣吧,只要允許抵扣就行。
2025-06-03
你好,對方已經(jīng)開了紅字發(fā)票,你沒法勾選了。
2022-02-14
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項稅 ;到時剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務(wù)局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務(wù)局會考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進(jìn)項稅; 之后 發(fā)生業(yè)務(wù) 在按實(shí)際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進(jìn)項稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
你好,1.7萬在主表中留底稅額顯示
2021-01-21
你好 1.? ? ? ?你已經(jīng)貨物發(fā)出去了。 沒有開票 沒有收款 也得做收入報稅的 2.? ? ? 專票是可以拿來抵扣增值稅 。但是也得看什么發(fā)票內(nèi)容。 不是所有的專票可以抵扣的? 3.? 可以的? 4.? ? ?一次性認(rèn)證 抵扣。 抵扣不完的留抵進(jìn)項稅以后抵扣。? 不是分次來認(rèn)證 。但是可以慢慢抵扣。 假如你金額進(jìn)項稅過大?
2021-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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