土地增值稅清算印花稅可以扣除。

老師,在土地增值稅的扣除項目中,為什么非房企有一個印花稅可以扣呢,但是房企卻沒有印花稅可以扣除
房開賣房的印花稅在土地增值稅清算能扣除嗎
請問老師,房企土增稅清算,出售房屋的印花稅可以扣除嗎
老師在計算繳納土地增值稅時印花稅是可以扣除的對吧?那么在什么情況下土地增值稅時不允許扣除印花稅
老師,在計算土地增值稅時印花稅可以扣除嗎
老師你好,我想問一下就是公司員工在另一個公司上班工資也會給我們公司,差額是從我們公司付的,所有的福利也是從公司走的,我們沒有現(xiàn)金,是從另外一個公司代發(fā)福利費,那這個現(xiàn)金福利是屬于借款么?
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟法61,實物沒考,這個財管就是學不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標注冊合同,對方幫我們注冊商標,給我們開具的是現(xiàn)代服務-知識產(chǎn)權服務的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實際我們公司是成功的注冊了商標,按理來說,應該是有無形資產(chǎn)-商標的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標的發(fā)票。我有點理不清這個邏輯
只能扣除產(chǎn)權轉(zhuǎn)移和建安合同,跟房地產(chǎn)開發(fā)項目有關的印花稅嗎,像租賃印花稅跟項目無關,還是說計入印花稅科目的都可以扣除
只能扣除產(chǎn)權轉(zhuǎn)移和建安合同,跟房地產(chǎn)開發(fā)項目有關的印花稅。
但我剛剛百度了下印花稅已經(jīng)計入管理費用,不能在扣除了,但是我現(xiàn)在做得是計入營業(yè)稅金以及附加,未計入費用,就可以扣除嘛
是的,印花稅可以扣除的
那附加稅不是可以扣除那,包含開發(fā)票交的附加稅嗎,還是只是預交的附加稅
只能扣除產(chǎn)權轉(zhuǎn)移和建安合同,跟房地產(chǎn)開發(fā)項目有關的印花稅。
我以上說的是城建稅,教育和地方,這部分包含開發(fā)票交的附加稅嗎,還是只是預交的附加稅
包含開發(fā)票交的附加稅
那就是涉及這個項目的所有附加稅是吧,剔除增值稅
是的,涉及這個項目的所有附加稅
那附加稅包含簡易計稅的房租嗎
土地增值稅清算,怎么會涉及到房租的附加稅
申報表上收入包括一般計稅和簡易計稅,簡易部分的附加稅要不要踢出
仍然是關于土地增值稅的???還是已經(jīng)是另外的問題了?
是土增的,我現(xiàn)在不是在核查已交稅款嗎,完稅憑證里面就包含簡易計稅的附加稅,我要不要剔除出來
簡易計稅的附加稅,要剔除