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老師,公司增量的一份合同上月對方讓開票(按年開);這月按權(quán)責(zé)發(fā)生制按月確認收入,分錄應(yīng)該怎么做。再就是如果前面幾個月按月確認了收入、銷項稅,中途對方要付款了,開出全額發(fā)票又應(yīng)該怎么處理。

2025-06-03 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-03 12:01

你好,你確認收入的時候,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費=應(yīng)交增值稅。

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齊紅老師 解答 2025-06-03 12:01

不過,你開發(fā)票的時候,要做不開票的負數(shù)了。

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快賬用戶4249 追問 2025-06-03 12:05

不太明白,像我上月有3筆增量收入是按年開了票,也確認了收入及銷項稅,這個我得把這個年合同金額確認到每月,應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2025-06-03 12:06

你好,你是什么時候開的票

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快賬用戶4249 追問 2025-06-03 12:07

而且這三筆收入已經(jīng)收款,當(dāng)時上面沒要求按月確認,就沒有做入 預(yù)收款里面去?,F(xiàn)在要調(diào),應(yīng)該怎么調(diào)更好

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齊紅老師 解答 2025-06-03 12:09

你好,你好,你是什么時候開的票

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快賬用戶4249 追問 2025-06-03 13:46

上月開的票

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齊紅老師 解答 2025-06-03 13:47

你上個月開的發(fā)票,之前已經(jīng)做無票,確認了收入了是嗎 那你按發(fā)票做收入,然后之前的無票收入,需要做負數(shù)

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快賬用戶4249 追問 2025-06-03 14:13

之前沒有做

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齊紅老師 解答 2025-06-03 14:17

你好,你之前針對這個發(fā)票對應(yīng)的款項,有做過什么分錄嗎

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快賬用戶4249 追問 2025-06-03 14:35

之前合同一直沒有審批下來,就沒有做,上月合同下來了,我們催收應(yīng)收款,對方叫開票,其中兩筆已付款,一筆未付,現(xiàn)在針對這三筆應(yīng)收款要按月去確認收入

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齊紅老師 解答 2025-06-03 14:36

你好,2筆已付款,付款的時候你怎么做的分錄

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快賬用戶4249 追問 2025-06-03 14:41

借:應(yīng)收賬款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費---銷項稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2025-06-03 14:43

你好,那就是這2個你已經(jīng)確認過收入 你現(xiàn)在開了發(fā)票,就按3筆的金額確認收入。 然后做不開票負數(shù)沖減之前的2筆的收入。

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快賬用戶4249 追問 2025-06-03 14:55

老師的意思,銷項稅先放一邊不管。先把收入沖減,然后再按月確認。是這樣?

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齊紅老師 解答 2025-06-03 14:57

你好,不是,是收入和銷項都要沖。因為之前已經(jīng)確認過了 現(xiàn)在開發(fā)票又確認,就重復(fù)了。所以沖掉之前的。

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快賬用戶4249 追問 2025-06-03 14:59

我確認收入時就已經(jīng)開票了,為什么還要沖銷。

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齊紅老師 解答 2025-06-03 15:00

你好,如果確認收入和開票是同一個月,就不用沖減了。

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快賬用戶4249 追問 2025-06-03 15:05

確認的收入及開票金額是一年的,我現(xiàn)在要把一年的收入分攤到每一個月。應(yīng)該怎么處理之前已經(jīng)確認了一年的收入及開票金額

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齊紅老師 解答 2025-06-03 15:08

你好,你是幾月份確認的一年的收入,幾月開的發(fā)票?發(fā)票是不是開的一年的。我

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你好,你確認收入的時候,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費=應(yīng)交增值稅。
2025-06-03
浴室在哪里下?借銀行存款貸應(yīng)收賬款,你之前做了無票收入,已經(jīng)交了增值稅,不需要重復(fù)繳納了,你之前是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費嗎?
2022-01-26
在您描述的這種情況下,采用權(quán)責(zé)發(fā)生制來確認收入會更合理,能夠更準確地反映企業(yè)的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。 對于維保服務(wù)這類業(yè)務(wù),按照服務(wù)的提供期間均勻確認收入是比較恰當(dāng)?shù)摹@缑吭戮S保服務(wù) 30 萬,就應(yīng)每月確認 30 萬的收入,而不論發(fā)票是否開具。 具體的會計處理可以這樣操作: 每月末,根據(jù)服務(wù)提供的進度計算應(yīng)確認的收入: 借:應(yīng)收賬款 30 貸:主營業(yè)務(wù)收入 30 當(dāng)實際開具發(fā)票時: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)收賬款 這樣,無論發(fā)票何時開具,收入都能按照服務(wù)的實際提供期間進行確認,使得收入和成本的匹配更加合理,毛利的計算也更加準確,有利于后期的財務(wù)分析。 比如,某客戶提前支付了一個季度的維保費用 90 萬,但服務(wù)是按月提供的。在收到款項時: 借:銀行存款 90 貸:預(yù)收賬款 90 每月確認收入時: 借:預(yù)收賬款 30 貸:主營業(yè)務(wù)收入 30 通過這樣的處理,能更準確地反映每個月的真實經(jīng)營情況,避免因發(fā)票開具時間的差異導(dǎo)致收入的波動和不真實。
2024-07-15
您好,這樣的賬務(wù)處理也可以的
2020-12-10
同學(xué)您好,建筑行業(yè)是按照完工百分比法確認收入和成本的,增值稅是開票的時候做稅金而不是結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本的時候做。
2019-11-05
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