你好,你確認(rèn)收入的時(shí)候,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅。
老師您好!我公司十月份銷售商品50個(gè),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開了發(fā)票確認(rèn)了收入,十一月出因?yàn)閷?duì)賬發(fā)現(xiàn)問題,客戶將沒認(rèn)證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個(gè),給對(duì)方把正確發(fā)票開出來。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 錯(cuò)誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號(hào) 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫(kù)存商品-xxx元 老師這樣處理對(duì)么? 庫(kù)存商品臺(tái)賬上怎么記退回的庫(kù)存商品和成本呢?
小規(guī)模物業(yè)公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄,借銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 ,但從10月做賬開始就要按實(shí)際開發(fā)票金額確定收入,其他收入按預(yù)收做,但是我10月有補(bǔ)開之前月份收入的發(fā)票,我在當(dāng)月都已經(jīng)確認(rèn)收入了,我想問下這部分我怎么做分錄?
你好,我們2021.12月按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)了收入,這個(gè)月收到了甲方的勞務(wù)款,但是這個(gè)月我們沒有開具發(fā)票。請(qǐng)問這個(gè)收到款的該怎么做分錄,增值稅報(bào)稅需要報(bào)這筆款為未開票收入么?
老師,我們公司銷售貨物的,當(dāng)月貨發(fā)出去了,但是對(duì)方?jīng)]讓開發(fā)票,我們這個(gè)月銷項(xiàng)多,也就沒給客戶開票,次月才進(jìn)行開票,那本月要不要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認(rèn)收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當(dāng)月不確認(rèn)收入,可是新收入準(zhǔn)則,不是說商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移,就要確認(rèn)收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
一套帳,目前是以發(fā)票確認(rèn)收入。但是這樣做,感覺收入及毛利都不真實(shí)。成本每月按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)成本,收入是以發(fā)票確認(rèn)收入。 例如每月有維保服務(wù)30萬,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,應(yīng)該每月確認(rèn)30。但按發(fā)票確認(rèn)的話,有些客戶需要提前把一個(gè)季度的發(fā)票給開了10,有些客戶又不是每月發(fā)票,就是每月收入不穩(wěn)定不真實(shí)。但最終所有客戶都是會(huì)開票。這種情況應(yīng)該怎么確認(rèn)收入比較好,對(duì)成本毛利比較合理?因?yàn)橐惨龊笃诜治?/p>
老師個(gè)體戶是定期定額顯示上期核定應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額是5萬,如果月度收入10萬,需要調(diào)整月度應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額不,還能個(gè)體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
其他人名義貸款給轉(zhuǎn)賬給投資人,投資人轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,這個(gè)貸款可以用公司賬戶的錢還嗎?
老師請(qǐng)教下,我們是一家暖通設(shè)備有限公司,現(xiàn)在有筆業(yè)務(wù)是購(gòu)買維修材料去維修空調(diào),請(qǐng)問這個(gè)材料不入賬直接去維修了,借方寫原材料還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者該怎么寫,貸方是銀行存款;同樣的是夠買空調(diào),銀行支付,不入庫(kù),直接去安裝,請(qǐng)問這兩個(gè)業(yè)務(wù)的借方分別是什么科目?
老師,個(gè)體戶是定期定額,核定執(zhí)行期起2025年1月1日,核定執(zhí)行期止是2025年12月31日,是不是2026年 需要到稅務(wù)局繼續(xù)申請(qǐng)定期定額呢
勞務(wù)派遣公司2024年12月時(shí),收取用工單位支付的勞務(wù)派遣員工2025年1月的工資2000元,在2024年12月開發(fā)票給用工單位,并做會(huì)計(jì)分錄: 1、收取收入(借:銀行存款 2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000); 2、確認(rèn)成本(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1500); 3、2025年1月支付勞務(wù)派遣員工工資1500元(借:應(yīng)職工薪酬-工資1500 貸:銀行存款1500) 假設(shè)全年就此筆業(yè)務(wù),請(qǐng)問2025年5月企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),職工薪酬-工資薪金支出賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收入金額分別怎么填?
老師,我們賣車,不給客戶銷售合同,也可以吧?
老板名下多個(gè)公司和1個(gè)個(gè)體戶,法人不是同一個(gè)人,個(gè)體戶長(zhǎng)期只有一個(gè)客戶,客戶每月只用銀行承兌結(jié)算一次,然而收到的銀行匯票都被老板背書轉(zhuǎn)給第三方了,錢都直接打到老板其他公司賬戶了,根本不進(jìn)個(gè)體戶的賬戶,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
2022.7買車位付了116w2024.12.24開發(fā)商開了一張普票這種行為合法嗎
供應(yīng)商已按照采購(gòu)要求購(gòu)買了競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件。老師這句啥意思
老師,我們單位與另一個(gè)單位簽了技術(shù)外圍協(xié)議,雇的7個(gè)人用給他們報(bào)個(gè)稅嗎?
不過,你開發(fā)票的時(shí)候,要做不開票的負(fù)數(shù)了。
不太明白,像我上月有3筆增量收入是按年開了票,也確認(rèn)了收入及銷項(xiàng)稅,這個(gè)我得把這個(gè)年合同金額確認(rèn)到每月,應(yīng)該怎么做
你好,你是什么時(shí)候開的票
而且這三筆收入已經(jīng)收款,當(dāng)時(shí)上面沒要求按月確認(rèn),就沒有做入 預(yù)收款里面去?,F(xiàn)在要調(diào),應(yīng)該怎么調(diào)更好
你好,你好,你是什么時(shí)候開的票
上月開的票
你上個(gè)月開的發(fā)票,之前已經(jīng)做無票,確認(rèn)了收入了是嗎 那你按發(fā)票做收入,然后之前的無票收入,需要做負(fù)數(shù)
之前沒有做
你好,你之前針對(duì)這個(gè)發(fā)票對(duì)應(yīng)的款項(xiàng),有做過什么分錄嗎
之前合同一直沒有審批下來,就沒有做,上月合同下來了,我們催收應(yīng)收款,對(duì)方叫開票,其中兩筆已付款,一筆未付,現(xiàn)在針對(duì)這三筆應(yīng)收款要按月去確認(rèn)收入
你好,2筆已付款,付款的時(shí)候你怎么做的分錄
借:應(yīng)收賬款 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)---銷項(xiàng)稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
你好,那就是這2個(gè)你已經(jīng)確認(rèn)過收入 你現(xiàn)在開了發(fā)票,就按3筆的金額確認(rèn)收入。 然后做不開票負(fù)數(shù)沖減之前的2筆的收入。
老師的意思,銷項(xiàng)稅先放一邊不管。先把收入沖減,然后再按月確認(rèn)。是這樣?
你好,不是,是收入和銷項(xiàng)都要沖。因?yàn)橹耙呀?jīng)確認(rèn)過了 現(xiàn)在開發(fā)票又確認(rèn),就重復(fù)了。所以沖掉之前的。
我確認(rèn)收入時(shí)就已經(jīng)開票了,為什么還要沖銷。
你好,如果確認(rèn)收入和開票是同一個(gè)月,就不用沖減了。
確認(rèn)的收入及開票金額是一年的,我現(xiàn)在要把一年的收入分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)月。應(yīng)該怎么處理之前已經(jīng)確認(rèn)了一年的收入及開票金額
你好,你是幾月份確認(rèn)的一年的收入,幾月開的發(fā)票?發(fā)票是不是開的一年的。我