你好; 你之前留底進(jìn)項(xiàng)稅掛在什么科目的; 你銷項(xiàng)稅把他結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去? ?
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣,結(jié)果4月份沒開進(jìn)項(xiàng)票回來,而且開的專票客戶在5月份又退回作了紅沖,現(xiàn)在弄來4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報(bào)不交稅款,等5月份進(jìn)項(xiàng)回來再用留抵稅去抵?
老師好,請問:公司為一般納稅人,去年12月份開了16500的發(fā)票(含稅),但無任何進(jìn)項(xiàng)專票,今年1月份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流入,我這個(gè)發(fā)票可以抵扣么?怎么可以不用交增值稅呢?
老師好,一般納稅人,2022年12月應(yīng)交增值稅,在2023年1月份應(yīng)該交納,但是沒有繳納,因?yàn)樵?月份有開回來的進(jìn)項(xiàng)票,所以要走留抵抵欠,這個(gè)怎么操作
老師好,一般納稅人,2022年12月應(yīng)交增值稅,在2023年1月份應(yīng)該交納,但是沒有繳納,因?yàn)樵?月份有開回來的進(jìn)項(xiàng)票,所以要走留抵抵欠,這個(gè)怎么操作
老師好,一般納稅人,比如2月份的增值稅是2000元,在3月份申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該交這2000元,但是由于本該2月開的進(jìn)項(xiàng)由于各種原因沒開出來,開到3月份了,所以就申請留抵抵欠了,沒有全部抵欠,還需要交500,那我賬上應(yīng)該怎么做
請問老師 員工如果有3個(gè)月的工資未付 現(xiàn)在要給他結(jié)清 支付的時(shí)候必須一個(gè)月一個(gè)月的付嗎還是可以合成一筆進(jìn)行支付?
會(huì)計(jì)工作內(nèi)容是什么。
老師,我這邊重新注冊一個(gè)公司沒有地址需要帶哪些材料?費(fèi)用是多少?
@郭老師,股東沒有開通銀行也沒有資金,可以委托其他銀行進(jìn)行代繳投資款么?這種方式可以么?是認(rèn)可的么?需要準(zhǔn)備什么資料?
老師請問轉(zhuǎn)給分公司的款是被記到長投嗎
我們公司周末單雙休。請問單休和雙休的周末,都是正常算出勤的吧?如果按照應(yīng)發(fā)工資/當(dāng)月總的天數(shù)*出勤天數(shù)。比如,我8月25號開始上班的,8月最后一個(gè)周末是單休,我從25號上到30號,上了6天班,31號周天休息。那我算8月工資,出勤天數(shù)按照6天來算工資還是按照7天來算工資?
現(xiàn)在公司沒有運(yùn)輸經(jīng)營許可證,只有全國運(yùn)輸代理,車輛以租賃個(gè)人的車輛形式,假如甲方要開運(yùn)輸票怎么解?
老師好!請問個(gè)體一般納稅人,企業(yè)一般納稅人 有什么區(qū)別?
老師,我問下,我們單位有個(gè)公司每年都虧損,說白了就是空殼,我們領(lǐng)導(dǎo)非要把報(bào)銷的費(fèi)用單子放在這個(gè)公司里,說抵扣抵扣,有必要嗎?我們沒交過稅,抵啥啊,我就不明白了
你好老師,公司項(xiàng)目租房,公司賬戶付款,如果無發(fā)票,我能直接入賬管理費(fèi)用嗎?
老師,我是說在電子稅務(wù)局怎么操作,然后能用我1月份的留抵抵欠我12月份的增值稅
你好;? ?電子稅務(wù)局 -? ?一般退抵稅管理 - 里面去申請留底抵欠申請 ; 看你地方是否允許系統(tǒng)操作;? ?有的地方是要求去大廳申請這個(gè)的?
老師,是這里嗎
你好;? ?對的; 就是這個(gè) ; 你系統(tǒng)有這個(gè)功能; 你去申請 ;等稅務(wù)局審核過 就可以抵減了? ?
老師,那你幫我看一下,我這樣填寫,直接保存就可以了吧,然后等他們通過之后,我還用怎么損作一下呢,因?yàn)檫@個(gè)留抵不夠,還要交納一點(diǎn)
你好1; 是的;? ?申請過了 ; 到時(shí)你通過《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》附表二第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”,填寫本期經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意,使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。??
老師,那我現(xiàn)在就不能申報(bào)1月份的增值稅報(bào)表了吧
你好1;? ? 逾期了就不能系統(tǒng)報(bào);? 你 確實(shí)要去修改或者補(bǔ)報(bào)的去大廳處理?
12月份的我已經(jīng)申報(bào)了,我現(xiàn)在是說我1月份的增值稅報(bào)表是在填了那個(gè)留 抵抵欠稅款表,等稅務(wù)局通過之后,我再進(jìn)去申報(bào)?還是說我現(xiàn)在先申報(bào)了,然后等他們通過之后,我再作廢,再進(jìn)去重新申報(bào)1月份的增值稅報(bào)表
你好;? 是的;? 先申請后 才能去抵欠哈? ?