購入再銷售不能免稅的,銷售自產的才免稅
我們老板有一家汽車銷售公司,和一家物流公司他,他很多給他通過汽車銷售公司購買的車,就掛靠在自己的這家物流公司,以前都是客戶付款,按揭放款都在直接到銷售公司,發(fā)票我們又直接開給物流公司,是不是應該物流公司直接付款給銷售公司呢?然后物流公司收客戶的車款,還有購置稅,保險費上戶都應該在物流公司呢?物流公司又銷售給客戶,但是客戶的首付款和按揭款都打在物流公司,是吧,但是我們物流公司又不會給客戶開發(fā)票了,銷售公司開給物流公司發(fā)票,物流公司再給客戶簽的時候沒有發(fā)票,客戶以前的車款都打在銷售公司,按揭款客戶車款都打在物流公司,物流公司再付銷售公司,可是物流公司和客戶有合同沒發(fā)票,物流公司怎么確認增值稅和收入
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務,并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師,咨詢一個問題,就是4s店銷售車輛,除整車外還包含上戶,加裝精品等業(yè)務。公司與客戶簽合同寫的是一個總體價格,對車價,上戶,精品具體金額未做明確規(guī)定,僅備注包含這些費用項目。公司上戶,加裝業(yè)務是外包出去的。開票給客戶僅開了車價部分,對上戶等其他費用未開具,而是讓代辦上戶方開票時抬頭直接開客戶名字,4s店取得這部分發(fā)票復印件做代收代付沖抵客戶往來款,剩下的往來再確認無票收入。這種操作有什么稅務風險呢?
該公司2019年5月月初有留抵稅額5500元,本月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務:納稅人,O1)從某農業(yè)生產者處收購花生,開具的收購憑證上注明收購價格為5o000元,貨物,甲公司驗收入庫,支付某運輸企業(yè)(一般納稅人)運費并取得增值稅專用發(fā)票,注明運費S00元。適用稅率9%6,稅款45元。收購的花生直接用于出售施以木公司自(2)銷售制食品給某商場,開50萬元備車躺送貨上門,另開具增值稅專月X(3)銷售熱食制品給某連鎖超萬元。委托某貨運公司運送貨物,代墊運部分橡將其轉交給該超市。(4)銷售副食品給乙公司,開用費2000元,并開具普通發(fā)票。委開具費,取得鐵路部門開具的增值稅專月(5)從某設備廠購進檢測設備萬元支付運費并取得增值稅專用發(fā)票,注房地(6)購進自用貨運卡車一輛,支,市金(7)上月購進的某免稅農產品(3000元,其中含運費100元。認證(8)將一輛總經(jīng)理自用的轎車出售該車為2016年5月購入,購進時按規(guī)定不得抵稅也未抵扣過稅款,現(xiàn)出售價款為38000元,由車管所開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票。(9)公司所擁有的農場玉米收成,全部出售給某超市,開具農產
18.(15.0分)1.某有限責任公司是增值稅的一般納稅人,2021年10月有以下業(yè)務:①購進某機器設備一臺,價值50萬元(不含稅)取得了增值稅專用發(fā)票;在購買過程中,向第三方運輸公司支付運費6000元,取得了增值稅專用發(fā)票。②當月購進原材料花費12萬元,取得增值稅專用發(fā)票:支付原材料運費3000元,取得普通發(fā)票。③當月銷售本公司產品A型機器20臺,每零售價8萬元,開具了增值稅專用發(fā)票;同時取得銷售運費入3000元。④銷售B型機器10臺,每臺10萬元(不含,由本公司下屬獨立核算的運輸部門收取運費5000元都未向對方開具增值稅專用發(fā)票)。⑤取得銷售某產品銷售入113萬元(含稅),已開具增值稅專用發(fā)票,在銷售過程產生運費2萬元,對方要求我方承擔運費。(以上活動都取增值稅專用發(fā)票)請計算該公司當期應繳納增值稅。
第三題小題怎么做,我錯在哪個步驟了
如果屬于企業(yè)6員當中就不能稅務局代開發(fā)票了么?這樣會出現(xiàn)異常
小微企業(yè)已知欠增值稅28834.9元,企業(yè)所得稅9409.74元,怎么反推營業(yè)額和利潤?
老師好,請問2024年個人所得稅匯算清繳結束時間
涉及到累計折舊的公式有哪些
包月的安月算工資,工資5000一個月,只上了22天班要收多少錢?
企業(yè)在商業(yè)活動中必須遵守的商業(yè)倫理核心域可分為那幾個方面
老師 對方開給我們服務費專用發(fā)票3350 我們給對方打服務費3015 因為是專用發(fā)票3350-3015=335為客戶多開的服務費,第三個是是做賬的明細 老師 請幫忙檢查一下 應該如何做分錄正確 麻煩幫忙出個分錄 謝謝
老師,三個月不含稅收入29萬,沒有成本票,賣茶葉的,按照收入成本配比原則,應該暫估多少成本,目前,成本率多少
我公司一般納稅人,生產食用油,本月無償贈送客戶樣品油,庫存商品金額20萬元,市場銷售30萬元,1.贈送要交企業(yè)所得稅嗎?2.這筆業(yè)務涉及匯算清繳各報表怎樣填寫?
是自產自銷,可是含了運費,吊車費,這部分要分開嗎
那個直接加在總價開票就行