您好,你這個可以借銷售費用,廣告費,貸應(yīng)付賬款
老師您好!我們是小規(guī)模建筑安裝公司!我們有一個項目 已經(jīng)完工兩個月 發(fā)票也給上家全部開完了!但是這個月才收到商家給我們開的材料發(fā)票!當(dāng)時付款時做的預(yù)付處理 沒有暫估入合同成本!現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎?發(fā)票之前已經(jīng)全部開完,這個月沒有收入,可以確認(rèn)成本嗎?
我公司是鋁合金門窗制造公司,我們自己生產(chǎn)鋁合金門窗,同時把生產(chǎn)好的成品運到工地上安裝 ,我公司生產(chǎn)的門窗成品的成本,是不是按照一般生產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 ,產(chǎn)成品拉到工地上安裝,怎么做賬務(wù)處理 ,工地上工人的工資怎么做賬務(wù)處理 ,我們屬于混合銷售,但是我們和開發(fā)商簽訂合同時沒有分銷售合同和勞務(wù)合同,就簽了一個總合同,我們只給他提供建安發(fā)票,我們按進(jìn)度款收到收入怎么做賬 工程完工時該做那些賬務(wù)處理
老師,我公司購入需要安裝的設(shè)備,安裝完成付50%,未開發(fā)票,剩下的50%分3年付記入長期應(yīng)付款,在設(shè)備安裝完成未收到發(fā)票,我暫估入賬的,但是按含稅價入賬的,現(xiàn)收到發(fā)票沖銷原來的暫估入賬,在按發(fā)票入賬,固定資產(chǎn)就就是不含稅的,現(xiàn)在在建工程里成負(fù)數(shù)了,要怎么做分錄才能平
不懂審價業(yè)務(wù)的老師不要接,部隊審價項目(安裝墻面上的廣告宣傳欄,供應(yīng)商跟第三方簽了勞務(wù)承攬合同9萬包干,目前一分沒付,怎么知道這個勞務(wù)承攬是就是為做這個項目?
老師,安裝廣告牌跟一家公司簽的勞務(wù)承攬合同,現(xiàn)在安裝完了,款沒付,但收到全額發(fā)票怎么做賬?
老師發(fā)我一份水果采購合同的模板吧
老師,租賃行業(yè),收進(jìn)來的押金包含租金一起的,租金當(dāng)時還沒有辦法確定是多少,要退的時候才能確定,這樣收到押金,和退押金的時候該怎么做賬
老師這個是電子稅務(wù)局發(fā)過來的一個通知,說是要給我們返錢是嗎?2月份發(fā)的但是今天才看到,辦理期限是6月2日 這稅務(wù)局還休息了,6月2日辦不了這個錢還能退了嗎?還有這個錢我們可以去申請退嗎?
公司大額轉(zhuǎn)賬到員工工資卡上,并開有相應(yīng)發(fā)票,有風(fēng)險嗎
請問去年暫估的成本是27萬 現(xiàn)在收到34萬的票,這樣是需要退稅嗎?匯算清繳需要調(diào)整哪里
這道大題是分析問題并改,想問一下第三問,綠色圈的是我改的,這樣改對嗎
老師,端午安康!請問老師,工作證明的公司成立時間比上班的日期晚,兩個不相符,但數(shù)據(jù)采集又通過了,這個怎么辦啊?可以更改嗎?改成另外一個公司,因為有兩家公司,搞錯了
本年利潤是怎么出來的
老師,今年的業(yè)務(wù)給的是2023年4月的定額發(fā)票,能用嗎
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費做平了。怎么做?
老師,2023年安裝廣告牌跟一家公司簽的勞務(wù)承攬合同,23年8月安裝完了,到現(xiàn)款沒付,今年5月收到全額發(fā)票,23年沒做賬,現(xiàn)在補賬,怎么做賬?
你好,你今年5月開的發(fā)票,建議你直接做到5月,就按上面的分錄算了。
我給23年建了個賬套,做到2023年了,按正常做賬這種行不?
你好,內(nèi)賬可以,稅務(wù)局這邊比較難
對,就做個內(nèi)賬,應(yīng)付審價項目的
你好,內(nèi)賬沒問題,可以按你想的做。
那上面那個摘要寫什么呢
你好,你是內(nèi)賬現(xiàn)在打算做到23年是吧。
是的,做到23年,這個分錄怎么做是正確的?摘要是?
你好,這個寫廣告牌工程結(jié)算, 借固定資產(chǎn)等,貸應(yīng)付賬款。
不得是借:銷售費用,貸:應(yīng)付賬款嗎?為什么勞務(wù)進(jìn)入固定資產(chǎn)了?
你好,你不是形成了一個廣告牌嗎。這個廣告牌做固定資產(chǎn)。
不是,廣告牌是甲方的,我是乙方
你好,你是乙方,正常不是你開發(fā)票出去嗎。為什么是你收到全額發(fā)票呢