?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
我公司是鋁合金門窗制造公司,我們自己生產(chǎn)鋁合金門窗,同時把生產(chǎn)好的成品運到工地上安裝 ,我公司生產(chǎn)的門窗成品的成本,是不是按照一般生產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 ,產(chǎn)成品拉到工地上安裝,怎么做賬務(wù)處理 ,工地上工人的工資怎么做賬務(wù)處理 ,我們屬于混合銷售,但是我們和開發(fā)商簽訂合同時沒有分銷售合同和勞務(wù)合同,就簽了一個總合同,我們只給他提供建安發(fā)票,我們按進(jìn)度款收到收入怎么做賬 工程完工時該做那些賬務(wù)處理
老師,我司是一般納稅人,主營研發(fā)銷售種子公司,但我們只有小部分的研發(fā)莊園,研發(fā)出來的少量種子再發(fā)到合作的種植基地大量種植產(chǎn)出,種植基地生產(chǎn)出種子后,我們再回購入庫,再銷售出去。這期間,我們只給合作的種植基地提供種子和技術(shù)指導(dǎo),合作的基地提供地和肥料和人工,這種算自產(chǎn)自銷的種子嗎?如何做才算自產(chǎn)自銷呢?我們應(yīng)該和對方簽訂什么合同?怎么做賬務(wù)處理和成本歸集。
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費~銷項稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會計科目和金額
老師,我們是一家制造業(yè)的公司,生產(chǎn)加工銷售和安裝,如果是包工包料的合同,有部分是建筑服務(wù)開工程款的票,9%的,這個怎么做賬務(wù)處理?借應(yīng)收,貸收入,就可以了嘛?還是要借工程結(jié)算這個科目,
老師好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的小微一般納稅人 (清包工),年開票金額在500萬以內(nèi) 會計賬務(wù)處理使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則 我們屬于包工頭 項目按上面的大承包商來確定工程進(jìn)度 按他們定的進(jìn)度開具發(fā)票 賬務(wù)處理方面 我們開票就確認(rèn)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 歸集成本日常分錄就是進(jìn)入合同成本-人工費 機械費等 然后結(jié)轉(zhuǎn)時直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸合同成本~人工費 機械使用費 沒有設(shè)置工程結(jié)算 合同收入 合同毛利 履約成本這些的 如果當(dāng)月沒有結(jié)算并開票 歸集的人工費等就掛在工程施工_合同成本里面 當(dāng)上方按工程進(jìn)度結(jié)算 我方開具發(fā)票后 就確認(rèn)收入 并再把之前歸集的成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本 這樣做賬可以嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進(jìn)個體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
那是不是不用按照一般生產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 ,
而且我們自己制作拉到工地后外包給別人安裝的,別人開發(fā)票我們
嗯 按照一般的來結(jié)轉(zhuǎn)就行了
那我之前都按照一般生產(chǎn)做了,從購買-領(lǐng)料-產(chǎn)成品入庫-出庫,這樣去做了,怎么弄
得按照工程的來做
那現(xiàn)在有什么辦法弄
包給別人安裝的費用又怎么做
計入工程施工就可以了
發(fā)生的制造費用也都記入工程施工: 發(fā)生時:借 制造費用 貸:原材料/職工薪酬等 結(jié)轉(zhuǎn)時:借 工程施工 貸 制造費用 老師,是這樣的嗎?
直接計入工程施工就可以了
那之前都已經(jīng)做過了的,就直接把生產(chǎn)成本和制造費用轉(zhuǎn)入工程施工,這樣可以嗎,還是要全部做沖銷憑證,然后更正后直接做入工程施工
對的 這樣就可以的哦
我說的是兩種,是按前者還是后者呢
這個按照后面的工程施工那個