錢還支付嗎?不支付的話借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師請(qǐng)問一下,我們平常是12月發(fā)11月工資 ,然后這次12.31當(dāng)天老板讓把12月工資也發(fā)了,那現(xiàn)在做賬,貸方貸的其他應(yīng)付款-個(gè)人社保和個(gè)人公積金是把兩個(gè)月的加起來嗎?貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅是只要11月的個(gè)稅就行對(duì)嗎?12月的工資要等到1月所屬期也就是2月頭上報(bào)對(duì)嗎?
老師您好,給員工支付了一筆費(fèi)用,稅費(fèi)是我們企業(yè)要代扣代繳的,當(dāng)時(shí)做賬沒有從員工費(fèi)用中扣除,也就是企業(yè)墊付了,但是這個(gè)最后肯定是要跟員工扣除的,這個(gè)員工是個(gè)臨時(shí)工。我現(xiàn)在之前的分錄是借:管理費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸:銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對(duì)方的金額中扣除,而是企業(yè)墊付的,我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對(duì)方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄,謝謝老師
老師您好,我有一筆業(yè)務(wù)是對(duì)方提供了成本票但是個(gè)人所得稅是我們企業(yè)代扣代繳的,然后我做的分錄是借:勞務(wù)成本-xx.貸銀行存款。然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅,貸:銀行存款。我這樣做好像不合適,因?yàn)槲椰F(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅借方有余額。老師我這一筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢老師
老師,這邊有一家公司沒怎么經(jīng)營(yíng),收入開票少,但是給他親屬買了社保,然后之前的會(huì)計(jì)申報(bào)了幾個(gè)社保人員個(gè)稅,然后把那六七個(gè)人的工資做進(jìn)去了之后,現(xiàn)在報(bào)表上面其他應(yīng)付款有60多萬了,因?yàn)楣べY都是現(xiàn)金發(fā)的,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款法人。這個(gè)賬本要交接,有沒有什么問題?
老師,我們的電費(fèi)發(fā)票是先交錢的,后給開發(fā)票。然后,我做的都是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后等發(fā)票回來的時(shí)候,就是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。但是吧,我預(yù)付賬款一共就付了6000塊錢。但是現(xiàn)在他發(fā)票他又給我多開了,大概得有1000多塊錢。就是1000多塊錢吧,他可能是我沒來這個(gè)單位之前,我們老板個(gè)人墊付的。就是,但是也不確定,但我覺得肯定是以前有人兒交過,然后就是我們又交了,然后他給我們開的發(fā)票。但是我現(xiàn)在預(yù)付賬款里面兒就6000,但我現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)達(dá)到7000了,我多出那1000塊錢,我應(yīng)該怎么記賬。
老師,請(qǐng)問,員工不滿18歲,可以報(bào)個(gè)稅嗎,17周半
老師,前面買的收銀系統(tǒng)11200元需要攤銷嗎?攤銷是按合同2年期限還是按無形資產(chǎn)5年攤銷?
老師好!差旅費(fèi)的住宿發(fā)票,取得的增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣呢!謝謝老師!
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請(qǐng)問老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計(jì)量中:被投資單位資產(chǎn)評(píng)估增值對(duì)凈利潤(rùn)的影響,是只有在第一年投資時(shí)進(jìn)行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。解析下
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師,我們采購(gòu)5月對(duì)賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
不支付了,謝謝老師。如果他再來找回來,就借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
不是的,紅沖了之后再支付, 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù), 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金。
好的,謝謝老師
不用客氣,端午安康