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你好老師,幫我看下,這個編碼是需要交增值稅的是吧,這個商品如果采購環(huán)節(jié)取得是普票,只能入成本,不能抵扣,如果取得是專用發(fā)票,下月初報稅時,可以抵扣增值稅是這樣嗎

你好老師,幫我看下,這個編碼是需要交增值稅的是吧,這個商品如果采購環(huán)節(jié)取得是普票,只能入成本,不能抵扣,如果取得是專用發(fā)票,下月初報稅時,可以抵扣增值稅是這樣嗎
2025-05-29 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-29 17:48

你好,是的,就是這樣理解。

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快賬用戶4718 追問 2025-05-29 18:00

如果取得已經(jīng)是普票了,下月交稅的話,就是報關單上這個商品的美元換算成人民幣之后,13%稅額是多少就交多少嗎

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快賬用戶4718 追問 2025-05-29 18:00

就是正常交稅了

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齊紅老師 解答 2025-05-29 18:00

你好,你是出口了的話,出口是免稅的。

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快賬用戶4718 追問 2025-05-29 18:05

是出口,去年也是這個商品,也是同一個編碼,稅務局說是應稅商品,讓我們交稅

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齊紅老師 解答 2025-05-29 18:06

你好,這個估計是商品本身不屬于免稅的。

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快賬用戶4718 追問 2025-05-29 18:06

我們是商貿(mào)型出口公司

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齊紅老師 解答 2025-05-29 18:08

你好,嗯,有的貨物不免稅。

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快賬用戶4718 追問 2025-05-29 18:09

是的,因為去年10月份出口的這個商品,當月因為一些原因沒有取得進項發(fā)票,11月初稅務局說此商品是應稅商品,讓交13%增值稅,今年本月,又涉及到這個商品,這個商品的供應商可以給我們開13%的專票

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齊紅老師 解答 2025-05-29 18:10

你好,嗯,你可以抵扣了。

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快賬用戶4718 追問 2025-05-29 18:12

之前會計離職了 沒有交接,我沒要做過,剛?cè)肼毜?,那這個商品如果取得了進項專用發(fā)票,下月初報稅就可以抵扣了是嗎,不用全額交了

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齊紅老師 解答 2025-05-29 18:14

你好,是的。正常抵扣,

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對的,是的,是這么做的
2023-11-04
你好;? 這個是什么業(yè)務發(fā)生的;? ?出差發(fā)生的話 是可以抵扣的??
2021-11-09
如 果你是一般納 稅人,你可以讓對方開具專用發(fā)票抵扣銷項稅額
2020-02-10
你好,這樣操作可以的
2020-08-16
你好!取得專票可以認證抵扣進項稅額的
2022-06-29
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