你好!取得專票可以認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
老師你好,請(qǐng)問一下:我們是餐飲行業(yè)一般納稅人,這次疫情可以享受免稅政策,在免稅期間取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣,那么請(qǐng)問我是不是在平臺(tái)里選擇—-“發(fā)票不抵扣勾選”啊?然后這些發(fā)票直接全部計(jì)入成本費(fèi)用就可以了,是嗎?老師?
請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè):1、售樓部裝修支出是計(jì)入銷售費(fèi)用,還是計(jì)入開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi)用; 2、售樓部購(gòu)入沙盤是計(jì)入銷售費(fèi)用嗎; 3、什么業(yè)務(wù)下,在取得增值稅專票也不能抵扣; 4、取得增值稅專票稅率高于本企業(yè)的稅率,可以抵扣吧。謝謝!
老師,您好!我們公司是一般納稅人。充值加油卡取得普通發(fā)票后還可以取得增值稅專用發(fā)票嗎? 答:感謝您的提問!公司充值加油卡時(shí)只能取得增值稅普通發(fā)票,普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅也不能直接用該發(fā)票列支費(fèi)用。所以,公司應(yīng)想辦法取得增值稅專用發(fā)票,不然就虧大了!那怎樣才能取得增值稅專用發(fā)票呢?購(gòu)油單位在購(gòu)買加油卡已取得不征稅的增值稅普通發(fā)票,實(shí)際消費(fèi)后可以憑加油卡或加油憑證回籠記錄索取增值稅專用發(fā)票。這個(gè)對(duì)不對(duì)?
老師,我想請(qǐng)問一下,既然在籌建期間發(fā)生的費(fèi)用支出,都是計(jì)入開辦費(fèi),那對(duì)應(yīng)的費(fèi)用索取的發(fā)票,只能是增值稅普通發(fā)票嗎?如果購(gòu)買貨物取得了專票,進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的嗎?
老師,我有4個(gè)問題:1,關(guān)于向銀行索要手續(xù)費(fèi)發(fā)票的,想請(qǐng)問,企業(yè)必須從銀行取得開具給我們的增值稅發(fā)票,我們企業(yè)才可以憑手續(xù)費(fèi)發(fā)票作為稅前扣除的憑據(jù)嗎?2,銀行是可以給我們開具增值稅專票嗎?如果開給我們的是專票,那么企業(yè)不僅可以用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,又可以用來抵扣企業(yè)所得稅的嗎?3,如果銀行不愿意給我們企業(yè)開具增值稅發(fā)票,那我們企業(yè)只是憑借銀行手續(xù)費(fèi)回單,也是可以在稅前扣除的嗎?4,向銀行貸款發(fā)生的利息支出,是可以向銀行索要增值稅普通發(fā)票作為稅前扣除的憑據(jù)嗎?如果利息支出沒有對(duì)應(yīng)的發(fā)票,只憑利息支出的銀行回單,是可以在稅前扣除的嗎?
請(qǐng)問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請(qǐng)問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請(qǐng)問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購(gòu)入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個(gè)計(jì)稅依據(jù)為0,要求刪了,這個(gè)怎么操作呢,能給一個(gè)具體操作流程啊
請(qǐng)問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局。可是沒有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
請(qǐng)問,這個(gè)老師為什么又是說的,籌建期間取得的專票,是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的呢?
是的,說的有問題了。
老師,既然進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,那得在有了收入以后,就是有了銷項(xiàng)稅后,才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?在購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,不先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,待認(rèn)證了以后,再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
對(duì)的,等有收入了再抵扣。
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣沒有時(shí)間限制的。
老師,那為什么在購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,不先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,待認(rèn)證了以后,再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
需要先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,待認(rèn)證了以后,再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額。你的理解很對(duì)
老師,但是如果適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,是不是沒有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目?直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額?是不是只有適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,才用這個(gè)科目先過度,認(rèn)證了后再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額?
適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以在應(yīng)交稅費(fèi)下面添加二級(jí)科目:應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額