匯算還是需要權(quán)責發(fā)生制,確實不想稅前扣除,就直接做到25年,匯算的時候納稅調(diào)增
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費,重復確認了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務局會不會找別的問題啊?這個公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當期紅沖,但是今年1至11月份管理費用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會發(fā)現(xiàn)管理費用負數(shù),這會不會引起稅務局的警覺?稅務局眼前一亮,我就不好過了。稅務局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務局以后發(fā)現(xiàn)這個問題 還會不會要補稅?或者補稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補稅?還是今年匯算清繳之后都補稅?
老師您好,我們是小企業(yè)會計準則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補繳相應的企業(yè)所得稅。我已經(jīng)在稅務系統(tǒng)里更正了2021年的所得稅報表并補繳了所得稅,接下來問題是:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應該怎么錄呢?謝謝!
會計小白一名,想請教三個問題,一、服務業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個人在稅務局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯誤,今年重新以公司的名義開來了,這個要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務單位開普票請款,事先不知道對方付不了款,但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款,因為我們是小規(guī)模,老板不想占開票額,所以想開負數(shù),這個該怎么做賬?
老師您好!我有一個疑問我們調(diào)整往年損益類都走了以前年度損益,聽說小企業(yè)會計準則不設以前年度損益我們是錯的。是不是一定要做當期損益呀?又需要改賬嗎?如果做當期損益我2018年12月車沒計提固定資產(chǎn)以及購置稅走了管理費,現(xiàn)在我想更正補計提,已經(jīng)過了折舊年限4年,我只沖賬不改財報和申報表,如何做分錄,我做當期損益,那我24年做匯算清繳調(diào)增金額大到時候會預警寫說明嗎?麻煩告知會計分錄,謝謝(小企業(yè)會計準則)
老師,我們公司是做編織袋加工的,22年6月設立,但是一直是記賬公司做賬報稅,只做了專票的進銷,費用都沒有做過,今年還沒匯算呢。我想請問老師,去年的費用,我今年還能做進來嗎,之前的申報表,還可以改嗎? 目前我們正在變更法人。情況是這樣的,去年是三個人合伙做呢,最后那兩個股東不出錢,一直是我老板墊資,現(xiàn)在那兩個股東退出了,我們要把營業(yè)執(zhí)照由別人的名字變到老板娘名下了。那去年將近八十多萬的費用,我現(xiàn)在還能做嗎
行政單位合并范圍怎么寫
老師您好,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?我是新手,從來沒操作過
你好我用u8做工資數(shù)據(jù)變動后做到了計提工資費用發(fā)現(xiàn)憑證金額錯了然后看到工資分配基數(shù)不一樣怎么改
這是一般納稅人還是小規(guī)模的稅種認定結(jié)果
老師我們是小規(guī)模納稅人,公司買了手機租賃出去,現(xiàn)在就是進項票有一些沒開進來,都沒票了,能開別的進來嗎?只能是手機嗎?
電子稅務局加工費發(fā)票部分沖紅,選擇什么原因呢
財管里 多因素修正 如果題目給幾個就用幾個驅(qū)動因素相乘嗎
老師,我是小規(guī)模,一個季度三十萬額度,上個月開了一張專票,對方未認證,也沒有入賬,我是不是可以直接沖紅作廢,不需要她確認
2021年的增值稅電子普通發(fā)票怎么下載出來有銷售章的?
老師,我們今天有人開進來一張運輸發(fā)票96000元的,還有陶粒的成本票,因為之前24年運輸費做了暫估38萬了,然后成本票也不夠,老板說這些發(fā)票當作是24年的發(fā)票,匯算清繳用,可是這是25年開的了,做賬也是25年的,怎么搞?。恐苯訄蠖惖臅r候調(diào)整就行了嗎?25開的這兩張正常做25年的費用和成本嗎?