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老師您好,我們是小企業(yè)會計準則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。我已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)里更正了2021年的所得稅報表并補繳了所得稅,接下來問題是:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?謝謝!

2023-02-16 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-16 09:56

你好,你已經(jīng)補交了所得稅,不要做到今年了,你這樣做的話,影響了2022年的了。

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快賬用戶5595 追問 2023-02-16 09:59

小企業(yè)會計準則不是未來適用法,不用追溯嗎?那老師的意見是怎么計呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 10:00

你好,可以不用追溯的,但是前提是你沒有補交之前年度的稅款的情況下。

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快賬用戶5595 追問 2023-02-16 10:07

那我這種情況應(yīng)該怎么處理賬目呢?是需要去修改2021年的賬嗎?我用的金蝶記賬王,具體應(yīng)該怎么操作呢?還麻煩老師說的詳細一些。謝謝~

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齊紅老師 解答 2023-02-16 10:11

未分配利潤做的 借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶5595 追問 2023-02-16 10:16

老師您說的是錄一個憑證:借其他應(yīng)付款23萬,貸利潤分配未分配利潤23萬嗎?這個憑證是錄到2021年嗎?可是我現(xiàn)在已經(jīng)錄到了2022年12月份,用反結(jié)賬反過賬功能最多只能回到2022年1月份吧?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 10:18

你好,做到2022年2023年都可以。

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快賬用戶5595 追問 2023-02-16 10:25

老師的意思是2022年12月份已經(jīng)完成結(jié)轉(zhuǎn)本期損益并且結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的基礎(chǔ)上,去錄這樣一個憑證對吧?我試過了,我錄的是:借利潤分配未分配利潤負23萬,貸其他應(yīng)付款負23萬,應(yīng)該和老師說的憑證一樣。可是這樣錄完,我再過賬,生成新的資產(chǎn)負債表和利潤表,發(fā)現(xiàn)表里其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)的確減少了23萬,但利潤表里的凈利潤并沒有變。是還應(yīng)該再結(jié)轉(zhuǎn)一下本期損益嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 10:29

利潤表本來就不變化的,它又不影響你2022年的利潤。

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快賬用戶5595 追問 2023-02-16 10:38

您意思是我錄完這個憑證就可以了,可以直接結(jié)賬進入2023年的賬目了是嗎?接下來2022年度匯算清繳的時候,直接按照新生成的資產(chǎn)負債表和利潤表去做就行是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 10:42

對的,是的,是這么做,是這么理解的。

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你好,你已經(jīng)補交了所得稅,不要做到今年了,你這樣做的話,影響了2022年的了。
2023-02-16
您好,正在給您回復(fù),謝謝
2023-02-14
同學您好,直接按著你說的分錄做就行。匯算清繳還沒做。不用修改申報表。
2024-04-10
不建議用手撕發(fā)票。應(yīng)先梳理人工成本資料(勞務(wù)合同、考勤、工資流水等 )證明真實性,主動聯(lián)系專管員說明沒發(fā)票原因并提供資料溝通解決方案;若虛增成本,主動認錯,按要求調(diào)整、補稅及滯納金。
2025-04-16
同學你好 所得稅申報的更正了那財務(wù)報表也要更正 2.直接調(diào)整就行了,不用以前年度損益調(diào)整 3.借所得稅 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款 滯納金 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2020-12-16
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