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老師,我有個問題,想確認一下,如果幫客戶開票走賬,打比方開含稅13%共8萬,折不含稅70796.46,我們抵了9%稅點之后余額(80000/1.09=73394.50)以私賬退回客戶,我們繳增值稅的稅負是0.013,那算這個代開票的成本是:增值稅920.35+附加稅55.22+印花稅10.62+暫估所得稅1060+應抵扣進項8283.19=10329.26嗎? 那老師,如果在沒有進項票的情況下,是不是虧了呢?

2022-09-25 20:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-25 20:36

你好,是的,你以上理解是正確的,無對應進項票的話是虧了

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你好,是的,你以上理解是正確的,無對應進項票的話是虧了
2022-09-25
你好,你的計算是正確的,無進項是虧
2022-09-25
嗯,這樣做就可以的哦
2020-08-01
10月份直接留抵做待抵扣進項稅
2021-09-22
您好,可以,12我們暫估,2月來發(fā)票了,這是匯繳前取得發(fā)票,可以稅前扣除原12月的暫估,我們了不用調(diào)增,就是原來的會計利潤,相當于12月是無票費用。在2月(匯繳前)來發(fā)票了,可以稅前扣除的
2025-02-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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