不是的。用 “以前年度損益調(diào)整” 科目補記去年收入后,所得稅年報時: 納稅調(diào)整表:在《納稅調(diào)整項目明細表》(A105000 )“收入類調(diào)整項目 - 其他” 欄次 ,調(diào)增補記的收入金額。 主表:企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A100000 )的 “營業(yè)收入” 應(yīng)按調(diào)整后的金額填寫,即包含補記的去年收入 ,因為這屬于對以前年度收入的調(diào)整,要反映在報表相應(yīng)項目中
老師,要補做去年的收入,賬上通過以前年度損益調(diào)整已做調(diào)整,需要到稅局大廳調(diào)整那些申報表?
老師,要補做去年的收入,賬上通過以前年度損益調(diào)整已做調(diào)整,需要到稅局大廳調(diào)整那些申報表?
老師,要補做去年的收入,賬上通過以前年度損益調(diào)整已做調(diào)整,需要到稅局大廳調(diào)整那些申報表?
老師,現(xiàn)在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,稅局讓補了去年的收入,所得稅年報時把主表里的營業(yè)收入加上就行?
老師,a105000納稅調(diào)整項目明細表中二扣除類調(diào)整項目,傭金和手續(xù)費支出,是否有包括一般企業(yè)支付給銀行的手續(xù)費?
剛開好的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有誤,要重開,怎么做
去年采購一批產(chǎn)品,支付15萬,借:預(yù)付賬款15萬,貸:銀行存款15萬,收到貨后,借庫存產(chǎn)品15萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估15萬,確定無法取得發(fā)票,納稅調(diào)增會計分錄應(yīng)該怎么做(小企業(yè)會計準則)
老師請問一下公司賬上有前幾年的分配利潤,100萬,近三年虧損,每年虧8萬那如果今年假設(shè)盈利,30萬,那今年交企業(yè)所得稅是安今年的30萬交還是補掉前三年的24萬后剩的6萬交企也所得稅呢?謝謝
稅務(wù)局讓補所屬期24年12月未開票收入的增值稅7000元,房產(chǎn)稅20000,怎么做賬,小企業(yè)會計準則
老師好,我需要調(diào)整24年9月的主營業(yè)務(wù)成本,反結(jié)賬到12月更換成管理費用。請問怎么做分錄,如果只是借管理費用,貸主營業(yè)務(wù)成本,賬不平,請問應(yīng)該怎么平賬
老師,像培訓班老師是工資可以直接做營業(yè)成本嗎?還是管理費用。主要費用就是老師工資社保
你好,老師請問行政單位全名健身服務(wù)中心購買一批乒乓球拍和羽毛球拍咋記賬
假如一個公司成立是2023年六月份,那他是到2024年六月份算一年所要交的的稅金嗎?
怎樣核算單一材料占成品價值的比重?比如一輛車總材料占成本94%,其中一種材料的材料成本占總材料成本30%,要計算這種單一材料占成品價值比重是多少?
不是原來的收入加上105000調(diào)增補記的收入?按調(diào)整后的收入填寫就沒必要填寫105000表了吧?
是的 按我上面說的來報
老師我有點不理解,主表按調(diào)整后的填寫,再通過105000表調(diào)增補記的收入,這個補記的收入不就加了2次了?
沒有呀 就是附表調(diào)整一次
附表調(diào)整了一次,主表的營業(yè)收入里也加上了補記的收入
這不是2次?
一次哦 不是兩次哦
我是這樣調(diào)的:主表的營業(yè)收入按原來的收入,105000表其他剛調(diào)增補記的收入
你附表調(diào)增了主表自動體現(xiàn)
老師,我說的是這里填的收入?
增值稅已經(jīng)更正申報了,其他的沒有,所得稅匯算時調(diào)整
這里不需要的哦 你這里再寫上不就重復(fù)了嗎
這里就是按原來的收入哈
嗯 就按你利潤表上的收入
老師,這里的收入提示和增值稅收入不一致,沒影響吧?
同學你好 這個沒關(guān)系的哦
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝