你好,還需要更正企業(yè)所得稅申報(bào)表,如果印花稅的計(jì)稅依據(jù)是開票收入,印花稅也需要更正
我們10月補(bǔ)交了去年的附加稅,記入了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在出10月的報(bào)表怎么調(diào)整年初的資產(chǎn)負(fù)債表,需要調(diào)整哪個(gè)類目?
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對不上?
老師,補(bǔ)申報(bào)去年的收入,賬上記在了23年通過以前年度損益,現(xiàn)在需要去大廳更正22年的增值稅申報(bào)表和年度所得稅申報(bào)表外,還有其他報(bào)表要更正嗎?
老師,補(bǔ)申報(bào)去年的收入,賬上記在了23年通過以前年度損益,現(xiàn)在需要去大廳更正22年的增值稅申報(bào)表和年度所得稅申報(bào)表外,還有其他報(bào)表要更正嗎?22年的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更正
老師。用了以前年度損益調(diào)整科目,電子稅務(wù)局申報(bào)表的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正今年期初數(shù)據(jù)嗎?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個(gè)稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
你好老師 個(gè)人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費(fèi)用5萬元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
老師,庫存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細(xì)賬 在文件里沒有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項(xiàng)呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開報(bào)關(guān)采用熟低原則,這里未分開報(bào)關(guān)是指什么?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整可以吧?
你好,可以在匯算的時(shí)候調(diào)整
那季度的就不用調(diào)整了吧
你好,可以在匯算的時(shí)候調(diào)整,季度調(diào)整還需要繳納滯納金
哦哦好吧
祝生活愉快,工作順利!
你好,老師,財(cái)務(wù)報(bào)表不用調(diào)整吧?
你好,如果賬務(wù)在今年做的以前年度損益調(diào)整,最后轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,影響的是本期資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤,可以只改今年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)據(jù)
老師,就是報(bào)的年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表還是按去年12月份報(bào)就行
你好,在報(bào)2024年年報(bào)的時(shí)候,企業(yè)所得稅申報(bào)收入和增值稅年度收入一致,財(cái)務(wù)報(bào)表按賬務(wù)申報(bào),補(bǔ)報(bào)收入的憑證在今年做的,最后調(diào)整的是利潤分配-未分配利潤,調(diào)整2025年季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表年初利潤分配-未分配利潤
補(bǔ)報(bào)收入在今年做的,企業(yè)所得稅年報(bào)收入和增值稅年度收入一致就行,是這意思吧
你好,是的,增值稅累計(jì)收入和企業(yè)所得稅匯算收入申報(bào)一致,這個(gè)稅務(wù)后續(xù)會比對
好的,謝謝老師
不客氣,祝生活愉快,工作順利!