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老師,月末增值稅,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),抵扣完以后有留抵稅額,還需要月末做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎

2023-11-03 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-03 16:10

你好,可以做也可以不用做的。

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快賬用戶5483 追問 2023-11-03 16:11

但是應(yīng)交稅費(fèi)科目的余額在貸方負(fù)數(shù),表示什么意思?

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齊紅老師 解答 2023-11-03 16:12

你好,表示留底的意思,或是你等多交了稅款。

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快賬用戶5483 追問 2023-11-03 16:15

進(jìn)項(xiàng)科目余額在借方,銷項(xiàng)科目余額在貸方,未交增值稅余額在貸方,都是什么意思呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-03 16:16

你好,未交增值稅是貸方負(fù)數(shù)嗎?如果是的話,表示留底。

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齊紅老師 解答 2023-11-03 16:16

進(jìn)項(xiàng),借方表示當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),貸方表示當(dāng)月發(fā)生的銷項(xiàng)。

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快賬用戶5483 追問 2023-11-03 16:17

未交增值稅余額在貸方,不是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-11-03 16:20

我們單位欠繳的稅款需要繳納。

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快賬用戶5483 追問 2023-11-03 16:22

如果是重復(fù)計(jì)提了一筆增值稅,這個(gè)要怎么沖銷?分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-11-03 16:23

做之前相反的分錄就是啦。

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快賬用戶5483 追問 2023-11-03 16:25

借方變貸方就可以嗎?需要紅字或者負(fù)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-03 16:29

你好,增值稅的它不涉及到損益,直接做相反的就行。

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你好,可以做也可以不用做的。
2023-11-03
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-05-22
學(xué)員朋友您好,月末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款
2023-11-06
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)1134.01 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1134.01 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),形成留抵稅額,在下期的銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣;
2021-02-22
你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-08-09
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