您好 請問前面您收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的時(shí)候分錄怎么寫的
本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅100,銷項(xiàng)稅只有80,認(rèn)證后是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額100貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額100,再做結(jié)轉(zhuǎn)稅金,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅80,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅80,剩下留抵扣的20不用做分錄,這樣對嗎?
1、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2、?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時(shí)候拿到會(huì)計(jì)手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
老師,12月認(rèn)證10月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票82.76,上期留抵165.52,12月銷項(xiàng)180.85.本月應(yīng)補(bǔ)增值稅0;12月增值稅相關(guān)分錄,老師幫我糾正下: 1)12.31認(rèn)證10月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 82.76: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 82.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 82.76 2)12.31結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)180.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 180.85 3)12.31結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅,實(shí)際應(yīng)交0: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 180.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 180.85
老師,一般納稅人,本月有進(jìn)項(xiàng),沒銷項(xiàng)。收到發(fā)票做分錄,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款下個(gè)月勾選抵扣后的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額老師,我這樣做對不對?
老師,請問假如這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)回來,但是還沒有抵扣,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng),借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣了,做認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是這樣的嗎
老師,請問25年匯算清繳需要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,我看財(cái)務(wù)報(bào)表所屬期間又是25年1月1日到25年3月31日,那我填報(bào)的報(bào)表應(yīng)該是25年3月的財(cái)報(bào)嗎?
老師,請問明天是匯算清繳最后一天嗎?
涉稅服務(wù)相關(guān)法律第七章第三次課無法聽回放,都是直接跳轉(zhuǎn)到下一節(jié)課,是什么情況呀?還有涉稅法律實(shí)務(wù)第一課導(dǎo)論也是這樣的
現(xiàn)金流量表編制:為什么用應(yīng)收賬款的期初減去期末?為什么要減去計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備
公司實(shí)收資本未實(shí)繳,有利潤是否可以分紅?有何風(fēng)險(xiǎn)?
現(xiàn)金流量表編制:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,怎么計(jì)算
包工頭開發(fā)票開建筑服務(wù) 我們給對公轉(zhuǎn) 沒問題吧
公司稅種如圖所示,需要報(bào)經(jīng)營所得,但是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候顯示的不能申報(bào),是什么原因?自然人電子稅務(wù)局和自然人電子稅務(wù)局扣繳端有啥區(qū)別?
以前那個(gè)號(hào)碼沒有用了,現(xiàn)在怎么樣才能綁定現(xiàn)在這個(gè)號(hào)碼
公司有一個(gè)個(gè)體戶是我在開票,最近老板又新注冊了一個(gè)個(gè)體戶,如果老板還讓我開票當(dāng)辦稅人員,怎么辦
借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
已經(jīng)勾選了 要做分錄的哈 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,這個(gè)分錄的金額怎么填?填已經(jīng)抵扣掉的金額,還是勾選認(rèn)證的金額?
填勾選認(rèn)證的金額哈
老師,是填勾選的金額嗎?為什么填后,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目變成負(fù)數(shù)了咧?
是填勾選的金額 您勾選的金額 都計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目的么 有沒有根據(jù)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目科目明細(xì)逐筆勾選