同學(xué),你好 暫估的時(shí)候,是按照不含稅金額暫估的
我們公司今年7?進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)到,就暫時(shí)進(jìn)行了成本暫估:eg借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本110w,貸:應(yīng)付賬款-暫估110萬(wàn)。后來(lái)發(fā)票分兩三個(gè)月進(jìn)來(lái)的,就陸續(xù)根據(jù)到賬發(fā)票 先沖紅對(duì)應(yīng)金額暫估 重新做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄了(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 -80w,貸:應(yīng)付賬款-暫估 -80w)這樣對(duì)嗎?最終11月份發(fā)票到齊了 但是剩余暫估30,實(shí)際只到10了,是不是也正常 先沖紅30w的暫估,再做個(gè)10w的正常成本結(jié)轉(zhuǎn)?
請(qǐng)教老師,我10月有做一筆暫估 :11月已經(jīng)收到票了,10月分錄:借:庫(kù)存商品-暫估(不含稅的價(jià)額) 貸:其他應(yīng)付款 成本結(jié)分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:貸:庫(kù)存商品-暫估 但11月沖這發(fā)票有點(diǎn)不對(duì),能幫助下嗎
老師,我上月暫估成本時(shí),借 成本 貸 暫估 ,現(xiàn)在收到了一張專票,我分錄可不可以這樣寫(xiě) 借 暫估 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行
老師,我上月暫估成本時(shí),借 成本 貸 暫估 ,現(xiàn)在收到了一張專票,我分錄可不可以這樣寫(xiě) 借 暫估 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行,但是有個(gè)問(wèn)題 比如上個(gè)月 借 成本10 貸 暫估10 ,這個(gè)月發(fā)票到了之后,我應(yīng)該借 暫估9 借 進(jìn)項(xiàng)1 貸 銀行10,這樣做的話 暫估就沖不完啊
老師好,公司找個(gè)人給廠房裝修刷墻等不能開(kāi)發(fā)票,公司可以以無(wú)票支出調(diào)增處理嗎?
小規(guī)模納稅人賣東西開(kāi)專票用交稅嗎?
你好,問(wèn)下我們24年12月工資沒(méi)有計(jì)提,今年1月發(fā)了個(gè)稅也是1月申報(bào),那我填企業(yè)所得稅季報(bào)中已記入成本的應(yīng)付職工薪酬要不要加上這個(gè)金額
老師早,我公司有出口業(yè)務(wù),那銀行存款有幾個(gè)明細(xì)?公戶在中國(guó)銀行,外匯賬戶在建行,那銀行存款是不是有3個(gè)明細(xì)啊 銀行存款—中國(guó)銀行 銀行存款—建行(美元) 銀行存款—建行(人民幣)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒(méi)給的話,有什么方式可以用?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
問(wèn)題是當(dāng)時(shí)不知道稅率是多少呀,
同學(xué),你好 這樣的話,你紅沖,是把之前的暫估全部紅沖,再根據(jù)發(fā)票做分錄
老師,收到發(fā)票的時(shí)候,不紅沖可不可以再加一筆成本-1的分錄
同學(xué),你好 不建議這樣做
好的 老師,那如果我上月暫估的是30成本,但是本月只收到了10萬(wàn)的發(fā)票,那紅沖的時(shí)候我是不是只沖10萬(wàn)啊
同學(xué),你好 是的,剩下20萬(wàn),之后沖