是的,就是那樣做的
老師,我9月暫估了成本,分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸 :應(yīng)付賬款-暫估 ,現(xiàn)在10月回了部分成本票,分錄該怎么寫呢
我想問(wèn)假如暫估成本40萬(wàn),分錄是借,成本貸應(yīng)付賬款-暫估。收到20萬(wàn)的發(fā)票,借,應(yīng)付賬款-暫估,貸應(yīng)付賬款a公司。等到有了銀行,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款這樣對(duì)嗎
老師,我以前暫估的會(huì)計(jì)分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收到專票能不能寫成借應(yīng)付賬款暫估 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款
老師你好,我們公司缺成本票,我可以暫估入賬嗎? 例如,本月無(wú)票成本21000分錄是不是這樣寫 借:庫(kù)存商品 19266 貸:應(yīng)付賬款-暫估 19266 實(shí)際支付 借:應(yīng)付賬款21000 貸:銀行存款21000 暫估入賬一般納稅人是不包含進(jìn)項(xiàng)稅額的,是這樣寫嗎
老師,開票時(shí)成本不夠,暫估了:借:材料2萬(wàn),貸:應(yīng)付~暫估2萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:成本2萬(wàn),貸:材料2萬(wàn),收到材料票:只有1萬(wàn)!借:應(yīng)付~暫估1萬(wàn),貸:銀行1萬(wàn)·多余的1萬(wàn)暫估要沖掉,怎么做分錄?
酒店前臺(tái)購(gòu)買了酒店管理軟件,總價(jià)5萬(wàn)5,先付了27500元開了發(fā)票,怎么入賬?做什么科目?
個(gè)體戶查賬征收,賬本中的銷售稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入后申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,需要計(jì)入成本費(fèi)用中么?
郭老師您好,去年的未交增值稅憑證沒(méi)有寫繳納導(dǎo)致未交增值稅有余額,怎么處理啊老師
個(gè)體戶,手機(jī)店開的服務(wù)發(fā)票用不用填這個(gè)表?
老師好,所得稅季度申報(bào)突然改版,增加職工薪酬已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,第二列實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬。這二項(xiàng)怎么填?都是1-9累計(jì)嗎?這二項(xiàng)與個(gè)稅報(bào)表與企業(yè)所得稅匯算清繳表有什么聯(lián)系? 我們公司是跨月支付,甚至跨兩月付工資。單位賬是去年11月,12月,到年底的11月這樣做賬,而匯算清繳是去年全年。我在報(bào)匯算清繳都是賬上取數(shù)減以前年度11,12月再加下本年12月申報(bào)的,這樣是一整年。
員工機(jī)票報(bào)銷需要的原始憑證是什么?
事業(yè)單位中質(zhì)保金未開票,質(zhì)保金額只在合同中提及,需不需要掛賬?
老師小規(guī)模納稅人無(wú)票收入要填寫到哪欄里呢
老師請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅新申報(bào)表實(shí)際支付應(yīng)付職工薪酬借方1月份是付2024年12月的工資,在申報(bào)時(shí)要扣除12月的工資嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是物業(yè)公司,熱力是外包給乙公司的,工資都是甲單位轉(zhuǎn)給乙公司,乙公司統(tǒng)一發(fā)放給勞務(wù)派遣人員的,請(qǐng)問(wèn)甲單位勞務(wù)派遣人員支付的培訓(xùn)費(fèi),要放到甲的職工教育經(jīng)費(fèi)中核算么?
但是有個(gè)問(wèn)題 比如上個(gè)月 借 成本10 貸 暫估10 ,這個(gè)月發(fā)票到了之后,我應(yīng)該借 暫估9 借 進(jìn)項(xiàng)1 貸 銀行10,這樣做的話 暫估就沖不完啊
還有沖成本1萬(wàn)才行的
但是它是專票呀 由進(jìn)項(xiàng)稅的
借 暫估10 借 進(jìn)項(xiàng)1 貸 銀行10 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1?