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老師,應(yīng)交稅費一直有余額,現(xiàn)在公司要注銷,我這樣做賬處理,最后余額表,期末變0,對嗎?

老師,應(yīng)交稅費一直有余額,現(xiàn)在公司要注銷,我這樣做賬處理,最后余額表,期末變0,對嗎?
老師,應(yīng)交稅費一直有余額,現(xiàn)在公司要注銷,我這樣做賬處理,最后余額表,期末變0,對嗎?
老師,應(yīng)交稅費一直有余額,現(xiàn)在公司要注銷,我這樣做賬處理,最后余額表,期末變0,對嗎?
2025-05-27 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-27 13:39

對的 這個要清零才可以的

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快賬用戶9376 追問 2025-05-27 13:40

減免稅額,做的也對嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-27 13:43

同學(xué)你好 看著沒有問題

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你好 你這個余額要處理 了。 注銷不能掛這個有余額的 清理掉
2020-10-23
你好; 你是一般納稅人; 你錄入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借方去留抵即可
2022-04-06
你好 ;? ?你借方有余額就是說明你多繳納了。? ?你們不去申請退稅嗎?? 現(xiàn)在就是未交增值稅借方有余額嘛? ?;分錄是對的?
2021-12-10
您好。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅期末余額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費未交增值稅
2023-05-14
你好同學(xué),你可以這個樣子填寫呀,填寫是沒問題的,都是按照你的報表數(shù)據(jù)填寫的。
2021-02-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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