你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是沒有? 以前年度損益調(diào)整? 科目的 跨年的損益事項(xiàng),通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目入賬核算?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本,2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估,然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個(gè)情況,要做2023年所得稅匯算清繳,那年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填呢?謝謝老師
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本,2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估,然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個(gè)情況,要做2023年所得稅匯算清繳,那年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填呢?謝謝老師
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本,2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估,然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個(gè)情況,要做2023年所得稅匯算清繳,那年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填呢?謝謝老師
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本,2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估,然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個(gè)情況,要做2023年所得稅匯算清繳,那年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填呢?謝謝老師
我公司去年2024年12月的開票收入,到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖,那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計(jì)入了以前年度損益調(diào)整,那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表收入怎么填
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個(gè)稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個(gè)公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個(gè)會(huì)計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
請(qǐng)問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
老師,那我應(yīng)該怎么做賬呢?
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,報(bào)銷跨年的費(fèi)用發(fā)票? 借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款等科目?
老師,那是不是我現(xiàn)在做 2024 年匯算清繳,這筆報(bào)銷,涉及納稅調(diào)整嗎?
你好,做24年匯算清繳的時(shí)候,需要把這筆費(fèi)用考慮進(jìn)來填寫?
那就是我需要 24 年匯算清繳表格納稅調(diào)減,然后 25 年匯算清繳納稅調(diào)增,對(duì)嗎?
你好,是的,是這樣的
老師,這筆報(bào)銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元,我是應(yīng)該填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?具體填寫在哪一欄呢?
你好,需要填寫,就是對(duì)應(yīng)的? 差旅費(fèi)? ,業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 欄次?
老師 突然想起來 如果入利潤分配—未分配利潤 科目入賬核算 就不會(huì)影響25年利潤 那么25年的匯算清繳就不需要納稅調(diào)增吧?
你好,26年做25年匯算清繳的時(shí)候,是按調(diào)整之后的費(fèi)用填寫就好了?
老師 如果按照您上述。就是需要把24043.61元直接加在中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)5行減:管理費(fèi)用上面,然后其中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)1243.8和其他業(yè)務(wù)招待費(fèi)加一起,納稅調(diào)增。是這個(gè)意思嗎?
老師 ,那么就會(huì)出現(xiàn)中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)和利潤表管理費(fèi)用不一致,然后營業(yè)利潤和后續(xù)的利潤總額不一致的問題。是不是我的利潤表還要更改?
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi),按調(diào)整之后的金額填寫,有發(fā)生就需要調(diào)增。 你去年利潤表需要同步做更正?
明白您的意思 就是匯算清繳一起申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表里的管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)招待費(fèi)這兩個(gè)數(shù)字也都更正 對(duì)吧
你好,是的,是這個(gè)意思?
老師 最后的結(jié)果就是中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)和利潤表管理費(fèi)用和更正后的利潤表管理費(fèi)用一致 對(duì)吧
你好,是的,是這樣的
老師,要是更改了利潤表,那我資產(chǎn)負(fù)債表的就跟利潤表不匹配了,我資產(chǎn)負(fù)債表要怎么更改?更改哪個(gè)科目呢?
你好,費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目,通常就是資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金相應(yīng)減少