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公司是21年8月剛成立的,最后一個季度有幾筆主營業(yè)務收入,也給對方開了票,但是合同簽到22年9月份的,這其實算預收款,成本基本都是在22年才會產生。這樣在21年能按預收款入賬嗎?如果直接確認收入會導致企業(yè)利潤增加很多

2022-01-08 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-08 10:48

開了票,就要確認收入與增值稅了

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快賬用戶4112 追問 2022-01-08 10:50

我們是做培訓的,基本上都是先收款再產生服務,沒法按服務期來確認收入嗎?在年末先繳納增值稅

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齊紅老師 解答 2022-01-08 10:53

在年末先繳納增值稅,收入按期確認,可以。

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快賬用戶4112 追問 2022-01-08 10:54

那這個會計分錄應該怎么做?10月份收的款也可以做預收款嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-08 11:01

10月份收的款也可以做預收款

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快賬用戶4112 追問 2022-01-08 11:05

那分錄是 借:銀行存款 貸:預收賬款嗎?那申報增值稅的時候收入總額要怎么填?是寫當期收入還是總收入?如果寫總收入會影響第三季度的利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-08 11:08

申請增值稅時 借:預收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶4112 追問 2022-01-08 13:00

我是指稅務系統(tǒng)申報時候收入怎么填是填總額還是當期收入

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齊紅老師 解答 2022-01-08 13:18

增值稅應填開票金額 企業(yè)所得稅,填當期 收入

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快賬用戶4112 追問 2022-01-08 16:10

是收入都可以做預收款處理嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-08 16:11

收入都可以做預收款處理

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快賬用戶4112 追問 2022-01-08 23:37

老師,比如對方在最后一個季度分了三筆款項打進來,但是都是一個合同里面的,我全部先做預收款處理,那年末能不能把一部分先確認為收入?如果可以分錄應該怎么寫?比如三筆10萬,20萬,30萬,然后年末想先確認其中5萬為收入(都已開票)

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齊紅老師 解答 2022-01-09 10:38

年末想先確認其中5萬為收入 借:預收 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:主營業(yè)務收入

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