是的 紅沖125,然后沖收入。
收入1萬元已經(jīng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在發(fā)生了退款5000元,開具了一張5000元的紅字發(fā)票,該怎么起憑證
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元(會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元,貸:主營業(yè)務(wù)收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費(fèi)4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會(huì)計(jì)分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務(wù)收入4362元,本來應(yīng)該只給他開具7-9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的,但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結(jié)果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實(shí)際應(yīng)該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請(qǐng)問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
核心征管返回比對(duì)結(jié)果:《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0,未開具發(fā)票的上期臺(tái)帳“銷售額累計(jì)值”是-321000,未開具發(fā)票的上期臺(tái)帳“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-9630。老師,這個(gè)是怎么回事,這個(gè)月開票356700元,以前月份有未開票收入,也開票沖減過未開票收入,但本月沒有未開票收入
老師,想問下,今年年初開了紅沖的發(fā)票,但是去年12月份做賬的時(shí)候,把年初開的那筆發(fā)票對(duì)沖了,導(dǎo)致我今年做賬發(fā)現(xiàn)總的開票收入就不對(duì)了?跟稅局的用本年累計(jì)的收入也就不對(duì)了!這種情況,這種差額怎么辦
#提問#我12月未開票收入,本來是按照6%計(jì)算的收入,結(jié)果按照9%計(jì)算,導(dǎo)致收入少計(jì)入,銷項(xiàng)稅多計(jì)入了,然后我今年1年開具了發(fā)票把12月那筆未開票收入憑證紅沖了,然后按照1月開具的發(fā)票入了收入,但是已經(jīng)跨年了,這個(gè)收入差異,我怎么調(diào)賬入以前年度損益調(diào)整啊?
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問: 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項(xiàng)目需要記到成本里邊
工商年報(bào)是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報(bào)時(shí),電子稅務(wù)局里面研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進(jìn)貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動(dòng)仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請(qǐng)問報(bào)關(guān)單這里是人民幣會(huì)和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
但是收入之前已經(jīng)沖過375的未開票收入了,再?zèng)_就少了吧
無票收入填寫正數(shù) 再?zèng)_發(fā)票的
不用計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
可以不做,你做的今年的收入或者以前年度損益調(diào)整都行